你好需要計算做好了發(fā)給你

固定資產(chǎn) 直線法計提折舊
固定資產(chǎn)原值58567.56元,分4年計提折舊,直線折舊法,最后一個月計提折舊金額是1220.04元,這樣可以嗎?
采用直線法計提折舊,申報企業(yè)所得稅時,固定資產(chǎn)加速折舊要不要填寫
老師,固定資產(chǎn)的直線法折舊不懂
老師,固定資產(chǎn)原值218萬。直線法怎么計提折舊?
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜]有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個項(xiàng)目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?


增值稅不知道要不要計入固定資產(chǎn) 做到后來借貸固定資產(chǎn)清理加累計折舊加固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不等于固定資產(chǎn)了
1.借固定資產(chǎn)500 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額64.74 貸銀行存款564.74
2.2017年底固定資產(chǎn)的賬面價值是 500-(500-5)/10=450.5 發(fā)生減值450.5-410=40.5
借資產(chǎn)減值損失40.5 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備40.5
3.18年上半年計提折舊的計算是 (410-5)/9*6/12=22.5
借制造費(fèi)用22.5 貸累計折舊22.5
借在建工程387.5 累計折舊72 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備40.5 貸固定資產(chǎn)500
4.借在建工程72.5 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額9.425 貸銀行存款81.925
5.借固定資產(chǎn)460 貸在建工程460
6.19年計提折舊的計算過程是 (460-10)*5/15=150
20年計提折舊的計算過程是 (460-10)*4/15=120
借固定資產(chǎn)清理190 累計折舊270 貸固定資產(chǎn)460
借銀行存款11.3 貸固定資產(chǎn)清理10 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅1.3
借其他應(yīng)收款30 貸固定資產(chǎn)清理30
借固定資產(chǎn)清理3 貸銀行存款3
借營業(yè)外支出153 貸固定資產(chǎn)清理153
同學(xué),努力是好事,盡量不要熬夜,對身體不好,加油? !