增值稅免交,也就是計(jì)提依據(jù)沒有了,所以不用做計(jì)提。
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計(jì)提的增值稅和附加稅進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,這塊營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計(jì)提增值稅和附加稅行嗎
老師,我想咨詢下,小規(guī)模企業(yè)季度超過30萬了,減免的2%的增值稅是不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢,還有附加稅減免的部分,是不是都要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢,減免的土地使用稅
增值稅免交,附加稅有的老師講的不需要進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,有的老師說要計(jì)提,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,到底是怎么處理呢,老師
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅減免后,是不是附加稅也不用交,二者都需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢
老師好,農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅的,增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,城建稅及附加稅需要計(jì)提么,也象增值稅那樣計(jì)入營(yíng)業(yè)入收入么?
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤(rùn),會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請(qǐng)免退稅沒關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少?gòu)進(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購(gòu)部填制付款申請(qǐng)書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購(gòu)入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購(gòu)置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購(gòu)入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車輛購(gòu)置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請(qǐng)單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
老師好,組價(jià)不是應(yīng)該關(guān)稅?1+關(guān)稅稅率嗎?這個(gè)怎么直接÷?
老師 我在黑龍江我在我家本地找到一份工作,但是公司在我家這里的子公司還沒建好,所以要求我先到甘肅的母公司工作和培訓(xùn),入職手續(xù)也直接在甘肅母公司辦理,老師那我去甘肅的這個(gè)入職產(chǎn)生的路費(fèi)公司應(yīng)該給我報(bào)銷嗎?公司人事說入職前產(chǎn)生的費(fèi)用都不報(bào)銷。
老師,承包單位食堂,燃?xì)庾约簤|子,單位全額報(bào)銷,這樣會(huì)計(jì)分錄怎么做
產(chǎn)品起初有一個(gè)投資款,后續(xù)采購(gòu)產(chǎn)品,銷售收入,再采購(gòu) 再收入 這樣循環(huán)下來了,想問一下如何計(jì)算投資款
老師您好,能發(fā)一份適合代賬公司的各行業(yè)務(wù)的毛利率嗎
調(diào)成本的金額怎么調(diào)整,比如去年的主營(yíng)業(yè)成本多做了2039.81元,現(xiàn)在要調(diào)整,做內(nèi)賬的
老師,如果由于上個(gè)季度把應(yīng)交稅費(fèi)記到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,導(dǎo)致報(bào)表填寫錯(cuò)誤,,如果回去修改分錄,那么都需要修改哪些報(bào)表