您好 減免所得稅額 符合條件是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的 不需要填寫
季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額小于100萬、按0.05繳納企業(yè)所得稅、在哪里減免申報(bào)的、是A201030減免所得稅明細(xì)表里填寫嗎
企業(yè)所得稅利潤總額x25%嗎,怎么填寫企業(yè)所得稅季度報(bào)表
填寫企業(yè)所得稅季度報(bào)表實(shí)際利潤是8000,應(yīng)納所得稅額是2000,減免所得稅額,填多少
請(qǐng)問企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額季度申報(bào)表中 利潤是虧損可以不填寫嗎
申報(bào)第4季度所得稅納稅申報(bào)表時(shí)。第10項(xiàng)實(shí)際利潤為15萬,那么小微企業(yè)減免所得稅額應(yīng)該為多少?是2.25%嗎?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師我們這個(gè)月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
那就是表201030的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出的,不用算
是的?表201030的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出的,不用算
是否延緩繳納所得稅,有條件要求么
現(xiàn)在不延緩了 應(yīng)該這個(gè)季度都繳納啊
是第三季度的報(bào)表,不是第四季度的、
那符合小微企業(yè)的都可以
我們公司第二季度有營利30000,前期虧損了40000,彌補(bǔ)以前年度虧損是不是應(yīng)該填寫30000
符合條件的話 彌補(bǔ)虧損也是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的 不需要您填寫?
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快