您好 填的企業(yè)所得稅申報表應(yīng)納稅額是全年的應(yīng)納稅額
老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個季度,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個季度虧損了,但本年累計的利潤總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個要做怎樣處理
老師,本季度企業(yè)所得稅申報13欄(減實(shí)際已繳納所得稅額)可以減除二季度應(yīng)繳納所得稅額嗎,二季度應(yīng)納所得稅額因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)延緩繳納還未實(shí)際繳納?
延遲繳納企業(yè)所得稅,在下季度2021年1月申報時,利潤為正需要繳納,全年利潤為負(fù)數(shù),延遲的所得稅還需要補(bǔ)繳嗎
老師,現(xiàn)在1月份報企業(yè)所得稅,填的企業(yè)所得稅申報表應(yīng)納稅額是全年的應(yīng)納稅額嗎?因?yàn)榍皟蓚€季度都延遲緩繳了
老師健身房購買的插座還有U盤計入那里
企業(yè)發(fā)放給員工的辭退福利要代扣個人所得稅嗎
請問,采購銷售免稅商品,對方放棄免稅,給我們開具專票,但是我們銷售商品開具的是免稅發(fā)票,這種情況下,對方開具給我們的專票可以抵扣嗎
老師,你好,我想問下,如果一個食品加工企業(yè)他的進(jìn)項稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額,是通過計算得來的,那開進(jìn)來的專票上邊的稅額是不是要計入成本,就不單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項稅額了。
老師 超市菜攤攤位 給飯店開發(fā)票可以開免稅么
老師,你好 六臺空調(diào),做固定資產(chǎn)清單時,可以把六臺放在一起做嗎?
老師,我們公司有點(diǎn)項目,承包給個人了,有協(xié)議,然后讓他交保證金,放在公司,這個操作有問題嗎?或者有什么風(fēng)險嗎?
老師,廠房改擴(kuò)建計長期待攤費(fèi)用,沒有計入固定資產(chǎn),我需要增加房產(chǎn)稅的計稅原值嗎
老師,做污水處理的一般納稅人環(huán)保公司在稅務(wù)方面有什么優(yōu)惠政策嗎?
老師,你好!請問企業(yè)車?yán)镂蓓斝蘩碣M(fèi)金額比較大,我分了三年攤銷,那這個攤銷入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用?
是不是這次申報的,應(yīng)該把我前兩個季度的企業(yè)所得稅都加上
這回報的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額是全年的,不是這4季度的對吧?
這次申報的?應(yīng)該把前兩個季度的企業(yè)所得稅都加上? 申報的是這個季度的 但是前面您沒有繳納 這次一起繳納