是的,就是那樣子的,
我是一般納稅人,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除企業(yè) 我想問的問題是,投入產(chǎn)出法下,如果本期銷售以前產(chǎn)出剩余下的成品,在增值稅申報(bào)時(shí)候的填表問題,
來發(fā)票全額進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品成本 借:原材料 貸:銀行存款 2、通過投入產(chǎn)出法計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅沖減成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本, 1、那做銷售成本時(shí)是不是要加上這部分沖減的成本 2、不加的話銷售成本沖了部分就少了,如果加上的話總成本金額比銷售額大了
老師,我想問一下,我們公司是繅絲廠,農(nóng)產(chǎn)品收購公司,從這個(gè)月起轉(zhuǎn)為核定征收了,用投入產(chǎn)出法計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,老師,我想問一下,算出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄 ?
你好老師,一家公司屬于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),使用的是投入產(chǎn)出法計(jì)算抵扣增值稅,如果農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票不合規(guī)被要求整改,是怎么計(jì)算應(yīng)調(diào)增的進(jìn)項(xiàng)稅額的?
老師好:投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品增值稅核定扣除計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,但是企業(yè)還是要開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票做成本,收購原材料時(shí)怎樣入賬呢?收購原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額要體現(xiàn)出來嗎?原材料是按含稅金額還是不含稅金額入賬呢?求指教
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個(gè)無票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費(fèi)用=利潤,資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個(gè)公式好理解,最后一個(gè)怎么理解????
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
那我銷售產(chǎn)品那個(gè)稅額還記到銷項(xiàng)稅額是嗎?那我通過投入產(chǎn)出法計(jì)算得來的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬?借方和貸方怎么寫?
借:原材料 貸:銀行存款 后期是從銷售成本里邊扣回 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
好的,明白了。謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。