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老師,你好,我想問下,如果一個(gè)食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過計(jì)算得來的,那開進(jìn)來的專票上邊的稅額是不是要計(jì)入成本,就不單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了。

2025-08-21 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-21 09:54

是的,就是那樣子的,

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快賬用戶8157 追問 2025-08-21 10:02

那我銷售產(chǎn)品那個(gè)稅額還記到銷項(xiàng)稅額是嗎?那我通過投入產(chǎn)出法計(jì)算得來的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬?借方和貸方怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-08-21 10:04

借:原材料 貸:銀行存款 后期是從銷售成本里邊扣回 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8157 追問 2025-08-21 10:06

好的,明白了。謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-08-21 10:07

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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是的,就是那樣子的,
2025-08-21
你好,根據(jù)《關(guān)于在部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的通知》(財(cái)稅〔2012〕38 號)規(guī)定,試點(diǎn)納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品不再憑增值稅扣稅憑證抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,而是按照規(guī)定的方法計(jì)算抵扣。但在實(shí)際操作中,為了避免出現(xiàn)發(fā)票滯留等問題,試點(diǎn)納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票,應(yīng)先進(jìn)行認(rèn)證或勾選確認(rèn),然后將其計(jì)入 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,不計(jì)入當(dāng)期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2025-08-21
你好,第一個(gè)是需要減去的,你之前多做了成本加稅合計(jì)了,現(xiàn)在是允許你抵扣,然后你減去了這個(gè)成本。
2023-10-30
你好,你如果要抵扣的話,原材料是按照不含稅金額入賬。
2025-07-01
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