同學你好 留存就可以了,封皮寫憑證序號的起止號

問下老師,棉花收購發(fā)票一共六聯,只有第一聯和第五聯作為記帳憑證原始單據了,其余的幾聯怎么辦?如果要裝訂封皮寫什么?
、斷,(共碼分。每油綠)(一》小明計師事各承樓了公0年財務報電計業(yè)務,在對公可內郵制語行控制試時,了到華興公在贈售與收%中控請動能門收取所容來的訂單單后,由銷售經理A對品種、塔,數量,格,材款件。結算方式等評核容驗卓,由銷即門為張第客化打甲一式的售單一送利信用部門進。一香與容何單一起存檔,銷售單來連面可,去運門收經批的銷售,編時一式多聯的先號的運單,庫門能裝運求發(fā),民爾會出預客訂單上的畫品數量和型與銷售單或裝上記榮不一,應收款專管好收到發(fā)票系將發(fā)票與中核吃,加銷說,以登記收放和總。并將發(fā)期的技客序檔保存。4,華興公可對銷傳通回物由銷售人員驗收,車華興公3年以上的應收家款金原大,且經詢網有許多都是畢以道面的應收東款,當事人已經不在,情方勝難找。于無人負責,只好底,要求:據了醇列情況,請指出興公同銷售與收畫內控活動是存在統路。如果花在請指出缺范并提出改進建議。(二)計員工負審計東方公可7年度的各服表,在審計過程中賣施了加下中計程序,上,檢查資產負表日前后的業(yè)收入是百己經計入始當的會計期同,將2017年年產成私賬面舉位規(guī)本與2018午年初單位產品可變現
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應付款—養(yǎng)老 其他應付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產,達到預定使用狀態(tài)后,轉入固定資產,后續(xù)又發(fā)生了一些建設費用,也屬于固定資產的,應該怎么入賬
是的,老師!新建的在建工程產,達到預定使用狀態(tài)后,轉入固定資產,后續(xù)又發(fā)生了一些建設費用,也屬于固定資產的,應該怎么入賬
又到上限了,請劉艷紅老師回答問題,謝謝
憑證只有一張,那所有的憑證就寫那個憑證號碼嗎?
你裝訂憑證肯定是一個月的多少號到多少號,怎么會只有一個憑證呢
如果只有一筆業(yè)務那就是一個號
因為那筆棉花收款就是一筆會計憑證,借:原材料 籽棉 貸:應付帳款
難道我每給農民付一筆錢就做一張憑證嗎?有四千筆呢
你可以一塊做,只有有發(fā)票就行