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為什么一般納稅人應交稅費的明細科目中,減免稅費余額一般在借方,出口退稅余額一般在貸方呢

2021-01-11 00:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 04:47

應交稅費是負債類的 貸方增加 減免稅款跟進項類似,能抵扣銷項的 讓應交稅費減少的 出口退稅是要退回來的,

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快賬用戶5950 追問 2021-01-11 08:54

出口退稅是要退回來的,意思也是減少,余額應該也是借方,為什么是貸方呢

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齊紅老師 解答 2021-01-11 11:05

你好 退的是進項.進項退給單位,減少了

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應交稅費是負債類的 貸方增加 減免稅款跟進項類似,能抵扣銷項的 讓應交稅費減少的 出口退稅是要退回來的,
2021-01-11
你好,應交稅費的話,它是負債類的科目,它的借方和貸方的差額計入應交稅費的貸方余額里面。
2022-05-11
你好這個是借方金額,這個,差額納稅這個使用的時候可以用到,?2.“銷項稅額抵減”專欄,記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項稅額;
2021-06-28
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 這個科目不需要結轉平 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-03-23
增值稅的明細科目都是年末再結轉的,月末只有下月不需要繳納稅費的明細科目才沒有余額
2021-03-03
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