您好,沒有收到發(fā)票,按發(fā)票金額暫估成本
人力資源公司,差額征稅,我們已經把發(fā)票開出去了,但是當月沒有收到成本發(fā)票,這個月還怎么差額
我們是人力資源公司,如果我們以后想開差額征稅發(fā)票,那么36個月不可以變更,不可以再開6%的發(fā)票啦,我想問比如以前我們開過人力資源服務*外包工服務 ,人力資源服務*人工工資 ,人力資源服務*代理費 ,人力資源服務*太空包 人力資源服務*用工補貼 開過這么多明細,如果下次我們把人力資源服務*人工工資這個開差額征稅,那么其他所有的明細以后再開的時候也必須開差額征稅嗎?還是其他幾個明細可以繼續(xù)開6%的發(fā)票可以抵扣進項呢
老師 我們是小規(guī)模開普票的人力資源公司 我們開差額發(fā)票 差額前是40多萬 差額后是2萬多 要交增值稅嗎 還有假如我們6月份開票 代扣代繳的工資是上個月的嗎
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
老師,我是人力資源公司,差額計稅,當月代繳社保費已銀行存款支付,次月收到發(fā)票,這個怎么做賬
公司在國內銷售產品A,A是由從韓國購買進來半成品和國內自己生產出來半成品結合成A產品一起賣給客戶,韓國采購進來時是4個件,相當于一個機身和2個機頭1個氣配箱,國內自己生產就是1個鼓風機(占A銷售額百分之20)這5個件通過組裝成A產品,這種情況是屬于自己生產制造還是屬于一進一出,外貿呢?
公司租的個人房屋作為職工宿舍,租房開的寬帶費發(fā)票抬頭為個人,寬帶費公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個輛車,戶沒在我們公司,我們實際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費,可以在我們公司報銷嗎
老師,這道題300箱怎么沒算進去?
支付公司安裝共享盤服務器費用:10000元計入什么科目明細?
老師好,我們是小規(guī)模勞務公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說我們2024年報的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報無票,然后改一下收入,把稅錢補交一下,請問我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計提是按什么時間計提?按季度?
老師,做內賬需要計提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理
稅務上呢,如果收到成本票,我們報稅可以按減去后的報,現(xiàn)在沒收到,稅務上怎么辦
您好,按視同取得發(fā)票申報。沒收到是因為是時間差異(后期收)還是以后也不會收。
后期會收到的
您好,那您就暫估成本即可,先把成本金額確認
那視同收到發(fā)票處理,會計上怎么做
您好,按您取得發(fā)票處理,假設您現(xiàn)在就取得了發(fā)票
如果收到的話,借主營業(yè)務成本 應交稅費 貸銀行存款,現(xiàn)在的話怎么做會計分錄
您好,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款~暫估
稅那一塊會計上不用管?
您好,匯算清繳前取得發(fā)票即可
我們差額征稅,申報增值稅的時候要用遞減票,現(xiàn)在沒收到,增值稅還能遞減申報嗎
您好。那您預計何時能收到發(fā)票,若在本期申報前能取得,那您可以補充完善發(fā)票信息。
這個月15號左右
您好,那您最好在15后報稅