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Q

請問老師,一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,并且有留底,怎么記賬?

2021-01-09 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-09 22:22

您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8795 追問 2021-01-09 22:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100元 這樣理解,對嗎

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快賬用戶8795 追問 2021-01-09 22:38

老師,請問這樣理解對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:38

請問您進(jìn)項(xiàng)稅額 200 銷項(xiàng)稅額100 是嗎

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快賬用戶8795 追問 2021-01-09 22:39

是的,老師

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:39

那這樣理解正確的

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快賬用戶8795 追問 2021-01-09 22:41

那反過來,進(jìn)項(xiàng)稅額 100 銷項(xiàng)稅額200,怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:46

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 200? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100

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快賬用戶8795 追問 2021-01-09 22:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:51

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-09
那您當(dāng)?shù)禺?dāng)?shù)匾怯卸愗?fù)的要求,就按稅負(fù)率來計(jì)算勾選。
2023-08-01
第二年還可以繼續(xù)拿來抵扣銷項(xiàng)稅
2024-11-08
你好 不可以不可以的
2022-05-13
比如你購買材料收到的發(fā)票,你可以借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。 然后認(rèn)證之后,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。 繳納增值稅的時(shí)候是借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款。
2025-01-18
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