您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,請問我是一般納稅人,11月有張2100元進(jìn)項(xiàng)專票名稱錯(cuò)了,但已記賬并且抵扣了,本月對方已紅沖了,并且重開增值稅專票了,我應(yīng)該怎么處理?
請問老師,一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,并且有留底,怎么記賬?
老師,請問一般納稅人采用簡易征收,那么他取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以認(rèn)證抵扣用于一般項(xiàng)目來抵扣嘛?可以留底以后有一般項(xiàng)目來抵扣嘛?
請問老師,工程類的一般納稅人企業(yè),如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票足夠抵扣銷項(xiàng)且會(huì)有留底稅額,請問是全部勾選進(jìn)項(xiàng)還是按稅負(fù)率勾選繳納一定金額的增值稅?
請問一般納稅人7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是上月留抵的稅額多,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),扣除上期留底當(dāng)期仍然有留抵,請問7月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是否要結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺(tái)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時(shí)間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請問老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長期掛賬,后問老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請專業(yè)老師回答
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100元 這樣理解,對嗎
老師,請問這樣理解對嗎
請問您進(jìn)項(xiàng)稅額 200 銷項(xiàng)稅額100 是嗎
是的,老師
那這樣理解正確的
那反過來,進(jìn)項(xiàng)稅額 100 銷項(xiàng)稅額200,怎么記賬呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 200? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快