您好 十三薪5000需要繳稅
老師你好,我想請(qǐng)假一下如果企業(yè)上年虧損,本季度盈利那需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下假如年應(yīng)稅所得額是五萬(wàn),十三薪5000需要繳稅嗎?
老師您好,這道題的第三個(gè)小問(wèn)題,乙國(guó)適用15%的企業(yè)所得稅稅率里面包含5%的預(yù)提所得稅嗎?是加一起一共需要繳納百分之二十的企業(yè)所得稅還是總共繳納百分之十五的企業(yè)所得稅?
老師您好,假如我們年度應(yīng)納稅所得額,350萬(wàn),那我們繳納企業(yè)所得稅是350萬(wàn)乘以百分之二十五嗎
老師您好,想問(wèn)一下個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得A表,收入和成本怎么計(jì)算,一個(gè)季度不超三十萬(wàn),需要匯算清繳嗎
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
抱歉 前面看錯(cuò)了 不需要繳稅 實(shí)在對(duì)不起