這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,是開發(fā)票不含稅超過(guò)定額按不含稅銷售填寫,沒有超過(guò)就按定額填寫,這個(gè)附加稅按實(shí)際交增值稅去填寫沒有填寫0 ,
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶定額戶,定期定額納稅申報(bào)表申報(bào)依據(jù)是啥啊。
老師,個(gè)體戶,定期定額為啥沒有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)定期定額個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)是怎么算的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶定期定額納稅申報(bào)表怎么填寫呀
老師,請(qǐng)問(wèn)定期定額申報(bào)表中計(jì)稅依據(jù)1416元怎么計(jì)算的呢。這家是核定了銷售額的個(gè)體戶
老師啊,順豐快遞費(fèi)是計(jì)入現(xiàn)金流量指定是“支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”“還是購(gòu)買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司如果是另一家公司的股東,每年分紅給我們公司的錢是不是居民企業(yè)之前的股利,紅利免征企業(yè)所得稅,收到的款要怎么做分錄,如果做投資收益,免不免增值稅
企業(yè)做賬為什么要計(jì)提費(fèi)用?
之前公司購(gòu)車的時(shí)候直接費(fèi)用報(bào)銷的,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
2025.5.21支付購(gòu)買手動(dòng)叉車一臺(tái)費(fèi)用:1600元計(jì)入什么科目明細(xì)?
一般納稅人銷售二手設(shè)備并出口。情況1:購(gòu)入時(shí)無(wú)發(fā)票。情況2:購(gòu)入時(shí)收普通發(fā)票。情況3:購(gòu)入時(shí)收專票。情況1:銷售時(shí),視同內(nèi)銷,稅率是13;情況2:銷售時(shí)開免稅發(fā)票;情況3:銷售開0%稅率普票,進(jìn)項(xiàng)可退。三種銷售情況開的發(fā)票對(duì)嗎? 另外一個(gè)問(wèn)題。二手設(shè)備跟新設(shè)備的銷售稅率都是13?還是銷售二手設(shè)備的稅率不一樣?
老師,我們遇到稅務(wù)稽查2022-2025年的賬,印花稅按合同金額比對(duì),我們之前繳稅依據(jù)是按開票金額,繳得印花稅也幾乎是不在對(duì)應(yīng)征期,現(xiàn)在稽查要求我們按征期該退退該補(bǔ)補(bǔ),這種滯納金算下來(lái)就很高了,有什么辦法能讓滯納金少交一點(diǎn)?
幫我看一下稅金及附加應(yīng)填哪一個(gè)
我們公司盈利10萬(wàn),交了10萬(wàn)*5%的企業(yè)所得稅;現(xiàn)在要注銷,交分紅20%是按未分配利潤(rùn)繳納嗎?還要繳納25%清算所得,這個(gè)清算所得按哪個(gè)數(shù)據(jù)繳納?
資產(chǎn)處置損益科目最后轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
我看我這邊只有4-6月第二季度顯示了這個(gè)稅款,其他季度都沒有,這個(gè)銷售額核定是按照季度30萬(wàn)吧
這個(gè)核定銷售額需要看你稅局給你們定多少這個(gè),
你申報(bào)界面我記得學(xué)員截圖有,你這個(gè)不含稅銷售額大于這個(gè)就改不含稅銷售,小于核定,這個(gè)填寫核定銷售額
我計(jì)算了一下是按照不含稅銷售額的,超過(guò)了核定的,謝謝老師
那這個(gè)按不含稅銷售額填寫,