借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配,如果是虧損的,上面分錄不變,金額是負(fù)數(shù), 根據(jù)12月末科目余額表本年利潤(rùn)的余額。
老師,請(qǐng)問(wèn),本年利潤(rùn)要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)?。靠磶自路莸臄?shù)據(jù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)是看12月份的科目余額表來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,12月份的本年利潤(rùn)是在貸方,利潤(rùn)分配也在貸方,這樣要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師,您好,年底了,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的啊,看什么報(bào)表
老師好!請(qǐng)問(wèn)12月份的賬怎么做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),怎么取數(shù)呢?
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),結(jié)賬的本年利潤(rùn)是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢(qián),分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)這財(cái)務(wù)報(bào)表,我們需要做營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬(wàn),凈利潤(rùn)一般多少
老師,那為什么金蝶里面10月跟11月科目余額表的本年利潤(rùn)是一樣,在利潤(rùn)表上又不一樣,本來(lái)了10月份跟11月份的本年利潤(rùn)就不一樣的啊
你好11月份兒,你有發(fā)生損益類的科目嗎?
有的,收入,管理費(fèi)用這些
那就不應(yīng)該是一樣的。
11月份你看一下科目余額表?yè)p益類有余額嗎
老師,不明白啊,看那個(gè)余額???
11月份科目余額表,然后你找一到損益類的科目,所有的損益類科目,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收支。
老師,你看都有余額啊,
那就是你的損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),你需要反結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)你的損益才可以
好得,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。