不可以的 核定征稅的虧損稅法不認可
老師,請問我們公司i是小規(guī)模公司,今年企業(yè)所得稅是核定征收的,但是我們一般是開票之后過段時間才會收到款,如果明年核定不了就變成查賬征收了,這樣就得需要成本票了,那我今年開票,明年收到款,我還需要提供成本票嗎?
老師,有幾個問題想請教一下: 1、彌補以前年度虧損只能在匯算清繳的時候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,您好,想請問一個問題,我司是小規(guī)模納稅人,去年我司是以核定征收的方式繳納所得稅的,今年開始轉(zhuǎn)變?yōu)椴橘~征收,請問如果去年是虧損的狀態(tài),今年要是盈利了,那能夠彌補去年及之前的虧損嗎?
老師,我們是2020年成立的小規(guī)模公司,20年是按照查賬征收,那會還有虧損,后來改為核定,可現(xiàn)在稅局通知全部要查賬是從7月份開始,我想問問那去年的虧損可以彌補嗎?
你好我想問一下彌補以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩!謝謝
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
哦哦哦 好的,那老師,我再多問一個問題,要是查賬變核定,要是出現(xiàn)我上述說的情況,能彌補咩?
老師,另外還想問一個問題,就是關(guān)于年底所得稅的計提, 這個計提的金額,要是跟實際匯算清繳上繳的所得稅金額有差額,這個第二年的時候怎么入賬呢?
核定之后他不會讓你補的 是根據(jù)你的收入繳納的
用以前年度損益調(diào)整 少計提了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費 多計提了解應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整
好的好的 我知道了 謝謝老師哦
不用客氣的 工作愉快