您好 繳納印花稅是按照租金繳納印花稅
租賃合同里寫“月租金含稅為人民幣xx元/月(包含物業(yè)服務(wù)費(fèi)及空調(diào)費(fèi))xx元”這樣子寫繳納印花稅是按照租金繳納印花稅嗎
印花稅 請(qǐng)問老師:影視公司在拍攝過程中會(huì)跟服化道等簽訂合同,公對(duì)公打款,名目可能是【設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)】【道具租賃費(fèi)】等,這種算不算印花稅的范疇? 不太理解印花稅的經(jīng)濟(jì)合同是什么意思,煩請(qǐng)老師解答 另外,印花稅收取按照不含稅簽訂合同,就可以按照不含稅的金額繳納請(qǐng)老師看看我理解的對(duì)不對(duì): - 比方簽訂的時(shí)候?qū)懀航痤~1萬元(不含稅),和金額10600(含稅),前者是按照1萬交稅,后者是按照10600交稅?是這個(gè)意思嗎? 辛苦老師,謝謝
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運(yùn)輸合同一份,總金額100萬元(含裝卸費(fèi)5萬元)進(jìn)行貨物國(guó)際聯(lián)運(yùn);②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無金額,當(dāng)期市價(jià)50元/件;④房管部門與個(gè)人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉(cāng)儲(chǔ)合同,保管費(fèi)50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計(jì)算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運(yùn)輸合同一份,總金額100萬元(含裝卸費(fèi)5萬元)進(jìn)行貨物國(guó)際聯(lián)運(yùn);②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無金額,當(dāng)期市價(jià)50元/件;④房管部門與個(gè)人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉(cāng)儲(chǔ)合同,保管費(fèi)50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計(jì)算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運(yùn)輸合同一份,總金額100萬元(含裝卸費(fèi)5萬元)進(jìn)行貨物國(guó)際聯(lián)運(yùn);②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無金額,當(dāng)期市價(jià)50元/件;④房管部門與個(gè)人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉(cāng)儲(chǔ)合同,保管費(fèi)50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計(jì)算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
老師,請(qǐng)問子女教育專項(xiàng)附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請(qǐng)問酒店購(gòu)買的餐具該記入什么科目?
個(gè)稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報(bào)個(gè)稅匯算清繳要補(bǔ)稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個(gè)情況是要怎么處理?然后如果要補(bǔ)稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請(qǐng)問計(jì)提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費(fèi)用—工資費(fèi)5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費(fèi)20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個(gè)進(jìn)出口企業(yè),我們往國(guó)外銷售的貨物在國(guó)內(nèi)發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),還有口岸代理費(fèi),這些費(fèi)用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會(huì)不會(huì)影響退稅?
飛機(jī)票用途是團(tuán)建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉(cāng)庫(kù)新來的主管提出一個(gè)方案,采購(gòu)下采購(gòu)訂單時(shí)名稱規(guī)格與倉(cāng)庫(kù)的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購(gòu)訂單的來,送貨單上有 一欄實(shí)收數(shù)量,然后廠里就不用開入庫(kù)單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購(gòu)買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
我看到說如果沒有分開寫,就要算合并繳納是嗎?我這樣算是分開寫嗎?請(qǐng)問在納稅方面,關(guān)于租金和物業(yè)費(fèi)分開寫好還是合在一起寫好。
如果沒有分開寫,就要算合并繳納? 分開寫是不含稅金額跟稅額分開寫
那最好的寫法是寫明租金和物業(yè)費(fèi)的不含稅金額和稅額嗎?
分別寫明租金和物業(yè)費(fèi)的不含稅金額和稅額 是的
那請(qǐng)問房產(chǎn)稅怎么算呢?
請(qǐng)問房產(chǎn)是出租的對(duì)吧
是的呢 出租方怎么合理避稅呢
按照租金收入的12%計(jì)算房產(chǎn)稅 這個(gè)根據(jù)收入 不好避 除非您收入少入賬
好的 如果在合同里沒有明確分別列明不含稅金額,和稅額而是用“含稅”一詞,然后手動(dòng)自己計(jì)算印花稅,這樣可以嗎
可以按您說的這樣操作