你好:希望能幫到你 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個(gè)我怎么做會(huì)計(jì)分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個(gè)我怎么做分錄,使用時(shí)候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個(gè)收入其實(shí)是歸合作社的,但是收入還是會(huì)打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費(fèi)后,剩下的款會(huì)轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個(gè)我要怎么做分錄。
老師你好!有一筆補(bǔ)貼款是要付給農(nóng)戶的,本來是要除了增值稅稅款剩余的錢補(bǔ)貼給農(nóng)戶,但是由于失誤我忘記把稅款減掉全部付給農(nóng)戶了,如果不把稅款收回來由公司來承擔(dān)這筆稅款,這個(gè)分錄要怎么做?
老師,公司交納稅款(稅有很多,增值稅,教育附加,地方教育附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,印花稅和企業(yè)所得稅) 昨天本來應(yīng)該是公司付的款,由于公款資金不足,暫時(shí)由老板娘個(gè)人付了這筆稅款。 老板娘先是轉(zhuǎn)給個(gè)人的,再由代繳的外賬公司的人幫我們公司繳納了稅款。 這筆賬完整的應(yīng)該怎么做呢?要先做一筆公司借款老板娘的稅款金額,然后再做繳納稅款的分錄嗎?老師這個(gè)應(yīng)該怎么做每一筆分錄呢?可不可以給我一條一條的屢一下呢?
老師,之前討論的這個(gè)業(yè)務(wù),這兩天根據(jù)與稅務(wù)局的溝通。我的建議如下:根據(jù)最新的收入準(zhǔn)則,以控制權(quán)轉(zhuǎn)移為標(biāo)志確認(rèn)收入。合同中約定了“我們提供的羊羔出現(xiàn)死亡等狀況由農(nóng)戶承擔(dān)”,表明農(nóng)戶承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn),羊羔的控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移,只是我公司沒有收取對(duì)價(jià),需要100天左右的時(shí)間才能收取,計(jì)入應(yīng)收賬款。等100天之后,我們給農(nóng)戶的款項(xiàng),視同按公允價(jià)格買入羊只,付款的時(shí)候減掉賣給農(nóng)戶羊羔的款項(xiàng)。一賣一買。這個(gè)分錄怎么做,是不是一買一賣要繳納印花稅?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,6月份開出一筆發(fā)票30萬,是由總包直接打到農(nóng)民工專戶里面的,發(fā)放到每個(gè)民工卡里面,但是忘記給他們把個(gè)稅扣下來,在7月屬期的時(shí)候我這邊申報(bào)個(gè)稅才發(fā)現(xiàn)有個(gè)稅500快,現(xiàn)在錢已經(jīng)發(fā)放了,但是我們這邊個(gè)稅從公戶支付了,這個(gè)錢如果是公司承擔(dān),可以嗎?分錄怎么做?企業(yè)所得稅前可以扣除嗎
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請(qǐng)問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?


老師,那么我計(jì)提這筆稅款應(yīng)該怎么做分錄?我想不出借方應(yīng)該用什么科目
這筆稅款是收入嗎,收入的借方為應(yīng)收賬款
是的,是收入,但做在應(yīng)收帳款里面借貸不平了,原本應(yīng)該這樣做的:借:應(yīng)收帳款 132178.2,貸:主營業(yè)務(wù)收入130869.5貸:應(yīng)交稅費(fèi)1308.9,但由于我沒有把這筆增值稅款減掉就全部付出去了,我做賬的時(shí)候要怎么做這筆收入?
老師,在嗎
你這個(gè)分錄還是照常做,只是新增我給的這一筆
好的老師,謝謝
不客氣,祝你工作順利