你好同學你點一下年度結(jié)賬就可以了同學,如果去年賬錯了,你可以反結(jié)賬同學,
請問金蝶軟件kis賬套跨年怎么操作
新建賬套,建期初數(shù)增加制造費用二級科目彈出這樣提示,該怎么操作。金蝶kis版軟件
老師 我們是新安裝的金蝶KIS標準版軟件 請問我點新建賬套 還怎么操作呢
老師請問我們是金蝶kis標準版2000的麻煩問一下,跨年反結(jié)帳怎么操作
老師,請問金蝶軟件需要修改年結(jié)賬套,再結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么操作
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個加工費應該計入哪個科目比較合適?
我公司每次進口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報,但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認證進口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費用-暫估電費 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時,又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個點簡易計稅的,9個點工程服務的,還有13個點材料票的,我們怎么算增值稅稅負率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個公司說收了8個點開專票,他這是怎么算的,能列個計算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個項次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報了稅,5600元未在第二季度申報,老師,這個帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計提的工資、福利費這些都可以通過以前年度損益進行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請問將應收賬款轉(zhuǎn)為實收資本,注冊資本不變,應當如何處理。
年度結(jié)賬就進入下一年了么,不用再新建賬套么
你好同學是的同學直接入下一年了