同學,你好 說明你申報數和開票數不一致

老師,我們稅盤匯總上報成功,為什么報稅的時候,顯示對比未通過,而且也看不到我們開票的金額總數?
老師,稅盤的上報匯總成功,為什么報稅時,識別不到?稅盤清卡也顯示增值稅未申報或者未對比?這個怎么處理?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
申報增值稅的時候,我用了一張稅控盤的發(fā)票進行抵稅,然后我在附表3那里填了數據主表,那里也填好了數據,所得出的金額與我自己計算的金額是一樣的,但是在我點擊申報的時候,顯示對比不通過,然后不通過的問題就在于,我用了那張稅控盤發(fā)票進行抵稅,但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的,不知道為什么這一次顯示對比不通過?
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數字申報成功不用繳納稅款,現在登上系統顯示數據不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統計經濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務機關作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學員家是商貿公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數里面?比如一個人2月退休,那當年這人還算去殘保金的人數嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設備,為什么有變現抵減
選項組合標準差最低應該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
好的 謝謝
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