你好 按合同金額計(jì)算交印花稅?
老師你好,請問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗(yàn)收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個(gè)問題,對方上月收到預(yù)付款時(shí)已經(jīng)把合同全票開過來了,到但我們只支付了預(yù)付款,現(xiàn)在本將支付驗(yàn)收款,到有可能合同金額會(huì)有調(diào)整就暫時(shí)未支付,請問這個(gè)情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎,如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
老師,買的儀器設(shè)備,合同按什么來交印花稅?已經(jīng)按合同規(guī)定驗(yàn)收入庫,并支付了90%合同款,對方也開了全額發(fā)票,剩余10%2021年9月支付,那這個(gè)合同現(xiàn)在要交印花稅嗎
老師,請教一個(gè)問題。新開企業(yè),購買固定資產(chǎn),已經(jīng)按合同支付了不含稅貨款,現(xiàn)在距離購入固定資產(chǎn)已有差不多半年,我方一直未付13%的稅款,對方也一直未開票,但是機(jī)器已投入使用,我這邊怎么做比較合理?難道是暫估入庫,入庫隔月就提折舊,然后等開票了,再補(bǔ)記稅費(fèi)分錄?
老師好,2014年簽的設(shè)備采購合同,合同金額370萬元。2014年收到設(shè)備后就進(jìn)行了安裝調(diào)試,大約在10月開始經(jīng)營取得收入。2016年支付80萬設(shè)備款,對方給開了80萬的設(shè)備發(fā)票。后面幾年陸續(xù)付款但對方一直沒開發(fā)票,2021年11月付完尾款后對方給開了290萬發(fā)票。2014年10月至2021年11月7年間按照合同金額370萬元計(jì)提折舊,所得稅前進(jìn)行了扣除。現(xiàn)在想咨詢,未取得發(fā)票的這部分設(shè)備折舊在這期間是否可以稅前扣除。
問題1 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是簽了3年只先付了為期3月物業(yè)管理費(fèi)4830元,進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元;一張是簽了3年租賃房屋合同只先付了21546元租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票,稅額是627.55元。(這2張票在1個(gè)合同里體現(xiàn)的)這個(gè)分錄寫什么合適? 問題2 購買空調(diào)5月23號(hào)已打款13300元,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,空調(diào)合同簽了1個(gè)。不過買的空調(diào)安裝不了,說是這月得加4500元換空調(diào)型號(hào)才能安裝上。這個(gè)分錄怎么寫合適? 問題3 一個(gè)裝修合同總額是72449元,不過這次只支付了40%也就是28979.6元,剩余的錢合同里是顯示竣工之后分2次支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元,沒收到發(fā)票,但是裝修合同發(fā)我了。這個(gè)需要怎么做合適?
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
按什么稅目呢?
你好 按購銷合同 稅目??