都是在123行填寫銷售額,不區(qū)分的。
小規(guī)模納稅人開票一個點,申報表怎么填?有銷售的存貨,也有固定資產
小規(guī)模納稅人,因為固定資產沒有發(fā)票,準備年度所得稅申報調增折舊費用。但是所得稅申報表沒有小規(guī)模納稅人填寫的納稅調整表。 問題:小規(guī)模納稅人有納稅調整報表填寫的嗎?
出售固定資產給個人1萬多沒開發(fā)票,申報增值稅填哪張表,小規(guī)模納稅人
老師,小規(guī)模納稅人有開專票一個點和三個點,怎么填增值稅申報表呢?
老師,銷售固定資產,一般納稅人和小規(guī)模開票,分別幾個點?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現在是直接在稅務系統開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關于復利現值,折現折的是本金? 債券現值=到期本金用市場利率折現額+用票面利率核算的未來現金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經過比對我們全年確認收入1000萬,按照收入5%,只能確認50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當年收入5%的部分調增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務處理?
那稅額怎么提現一個點呢?
你填寫銷售額后你常出現的是3% 后面有一行減免稅額,填寫2%部分就可以了