同學(xué),你好,借管理費(fèi)用-社保公司150 借其他應(yīng)收款—社保個人-150
#提問#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實(shí)際發(fā)放工資時(shí),借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時(shí) 才借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應(yīng)收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
老師你好,請問我10月的憑證中有一筆支付社保的分錄中,借:管理費(fèi)用——社保(公司)1500 其他應(yīng)收款——社保(個人)1650 貸:銀行存款 其中1500和1650的數(shù)字寫錯了位置,應(yīng)該為個人1500,公司1650,我應(yīng)該怎么修改呀
老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師好,在4月份有一個公司幫我司幾個員工購買了社保費(fèi),現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個人部分都要還給代買的公司,但是4月的分錄是沒有做掛帳處理,4月的扣社保分錄是:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借:其他應(yīng)收賬款-個人部分社保200 貸:銀行存款 700 其中要還給代買社保費(fèi)公司單位部分200個人部分50,這樣應(yīng)該怎么調(diào)帳呢?
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,21年多計(jì)提了,我22年應(yīng)該如果修改分錄?
我在稅務(wù)局導(dǎo)出的是利潤表結(jié)果下載出來的是資產(chǎn)負(fù)債表
打官司的的錢一般做什么費(fèi)用呀
老師您好!公司小規(guī)模,2024年對公帳戶付了一筆178400元裝修車間費(fèi)用,于2025年3月,對方才開178400元的發(fā)票,并且于2025年第一季度,做發(fā)178400應(yīng)付帳款的稅務(wù)申報(bào),該怎樣寫分錄呢
電子稅務(wù)局申報(bào)未退稅證明,系統(tǒng)提示報(bào)關(guān)單不存在
你好,請問2025年更正2022年5月申報(bào)表,現(xiàn)在需要繳納增值稅,教育附加,地方教育附加,及增值稅滯納金,和城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)滯納金,請問這個分錄怎么做?
老師,請問,現(xiàn)在的網(wǎng)格員和之前的稅管員有啥區(qū)別呀
可以在發(fā)票上標(biāo)注或者涂畫嗎
公司車輛上牌是那種發(fā)票?
老師我們單位一年當(dāng)中沒做過收入,但是老是結(jié)轉(zhuǎn)成本,是怎么回事
領(lǐng)導(dǎo)讓發(fā)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表,請問只導(dǎo)2024年12月份的還是從1月份都要導(dǎo)出來?
今天已經(jīng)12月了
同學(xué),你好,你的摘要寫,調(diào)十月幾日,幾號憑證就可以了。
但是,這樣的話不就重復(fù)了嗎
借:管理費(fèi)用——社保(公司)1500 其他應(yīng)收款——社保(個人)1650 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用-社保公司150? 借其他應(yīng)收款—社保個人-150 兩個分錄合起來管理費(fèi)用1500%2B150=1650? 其他應(yīng)收款1650-150=1500
好的,謝謝
同學(xué),你好,不客氣的。