您好 可以去稅務(wù)局把這張票沖紅
個人在電子稅務(wù)局代開了一張幾十萬的普票,現(xiàn)在對方公司不要貨物了,我可以去稅務(wù)局把這張票沖紅嗎
老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師,上午好!我們的供貨方在我們不知情的情況下,開了這張電子發(fā)票,現(xiàn)在稅局那邊說要查賬,對方公司,紅沖掉不可以嗎?
老師,我這邊開了一張200的電子專票,在紅沖的過程中,我紅沖了一張100的,還有一個100的不讓我提交紅字信息表了,是不能分開紅沖嗎?可以去稅務(wù)局給紅沖掉嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
稅費的話有5000以上 稅務(wù)局會不會認為我是在虛開
沖紅的話 要寫說明的 還要購買方出證明 不會認為您虛開的
主要是金額有點大 又是個人發(fā)票 那一般需要提交什么資料呢
申請紅沖說明 對方的證明 原來代開發(fā)票兩聯(lián) 繳稅單 經(jīng)辦人身份證? 大廳填寫申報表 地區(qū)不同 可能還有差異 可以具體咨詢下當?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 以當?shù)貫闇?
對方證明一般是說什么?證明因為什么原因不需要這批貨了嗎? 還有稅務(wù)局會退稅嗎
是的?證明因為什么原因不需要這批貨?稅務(wù)局會退稅
稅務(wù)局會不會查賬
您是個人 去哪里查賬啊
主要因為我是公司員工 找了個渠道 有優(yōu)惠價 但是公司不愿意付錢 票也沒有抵扣 也不要貨了 很多人說稅務(wù)局會認為我是虛開 現(xiàn)在都不知道怎么辦
只要是看單位是否能給您開退貨證明
繳費單在哪里打印
您當時開具發(fā)票的時候繳稅單沒有?
代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單嗎?
代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單 繳稅單有嗎
只有代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單 里面有城建稅這類的還有開票內(nèi)容 當時只打印了這個
那您手機繳納的明細還有的吧
手機有的,不過繳費單不可以重新在電子稅務(wù)局重新打印嗎
繳費單應(yīng)該可以重新在電子稅務(wù)局重新打印