你好,要不要開票看對(duì)方需要,價(jià)格怎么樣看企業(yè),但是要不要開票都要做收入繳稅的
一般納稅人獲得增值稅進(jìn)賬發(fā)票,將商品賣給個(gè)人,需要開局發(fā)票嗎?制定銷售價(jià)時(shí)是否要包含13%的增值稅
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,若甲企業(yè)從一般納稅人處采購商品,則不含稅購買價(jià)為2000元,且可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)為2200元;若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含稅購買價(jià)為1900元,且可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)仍為2200元。請(qǐng)對(duì)甲商業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
老師問一般納稅人銷售農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)票需要交增值稅嗎?,從生產(chǎn)商取得普通發(fā)票是否可以作進(jìn)項(xiàng)抵扣
公司為一般納稅人,購入一臺(tái)車,已使用二年,開具增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)要銷售給個(gè)人,如需要代開發(fā)票, 是按當(dāng)時(shí)13%代開增值稅專用發(fā)票?要是不開票,銷售金額為2萬元,怎么申報(bào)增值稅?
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人。若甲企業(yè)從一般納稅人采購商品,則不含稅值稅) 購買價(jià)為2000元,且可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)為2200元;若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含稅購買價(jià)為1800元,且可取得由稅務(wù)機(jī)美代開的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)仍為2200元請(qǐng)對(duì)甲商業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪