你好? ?你們當(dāng)期是否有增值稅銷項(xiàng)稅的產(chǎn)生 ?如果只有紅字發(fā)票? 就是負(fù)數(shù)了。 你們到時(shí)需要去稅務(wù)局大廳報(bào)才行的。 你系統(tǒng)可能報(bào)不了的?
老師,我們公司為銷售方,開(kāi)了紅字發(fā)票后,申報(bào)怎么申報(bào),是需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?開(kāi)紅字發(fā)票后,導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)?
購(gòu)貨方申請(qǐng)紅字發(fā)票后,跨月了,對(duì)方紅字發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出來(lái),申報(bào)增值稅,按需要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)2月開(kāi)了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
我是采購(gòu)方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
我們公司作為購(gòu)買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來(lái)作廢以前月份收到的專票,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商給公司開(kāi)一張發(fā)票,有免稅也有稅點(diǎn)的。但是開(kāi)過(guò)來(lái)的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因?yàn)槁?tīng)說(shuō)免稅和有稅點(diǎn)的開(kāi)在一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票可以的。開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是不是不可以哈
年?duì)I運(yùn)成本=變動(dòng)成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年?duì)I運(yùn)成本
判斷題錯(cuò)在哪里?不太懂
老師你好:這個(gè)解析問(wèn)什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個(gè)余額我在哪里登記呀?
老師,這個(gè)只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
預(yù)包裝食品銷售(含預(yù)包裝冷藏冷凍食品);散裝食品銷售(含散裝冷藏冷凍食品),,需要辦食品許可證嗎
老師我們從別人家購(gòu)買了一系列設(shè)備,設(shè)備特別多,該設(shè)備為污水處理系統(tǒng)大部分設(shè)備,對(duì)方給我們開(kāi)的是污水處理系統(tǒng)的發(fā)票可以嗎
老師,受益所有人備案,這個(gè)需要備案嗎?怎么備案
老師給同一個(gè)單位占其他應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款這樣會(huì)不會(huì)自動(dòng)極減掉
我們開(kāi)得有銷項(xiàng)稅的
系統(tǒng)不能申報(bào)嗎?
你好? 系統(tǒng)我們這邊的稅務(wù)系統(tǒng)是負(fù)數(shù)的話是無(wú)法申報(bào)。 要去稅務(wù)局大廳報(bào)才行 。 你正數(shù)發(fā)票小于負(fù)數(shù)發(fā)票就會(huì)負(fù)數(shù) 最終你會(huì)負(fù)數(shù) 就會(huì)導(dǎo)致你申報(bào)不了。? ?