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老師,我期末盤點(diǎn),我的實(shí)際庫(kù)存比賬面上期末余額少了329元,盤虧了,說明怎么寫,我怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄

2021-01-05 10:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 10:42

你好,說明按你們實(shí)際情況寫,沒有統(tǒng)一要求 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 ? 貸:原材料? 借: 管理費(fèi)用? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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你好,說明按你們實(shí)際情況寫,沒有統(tǒng)一要求 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 ? 貸:原材料? 借: 管理費(fèi)用? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2021-01-05
同學(xué)你好 做盤盈盤虧的就行了
2021-01-05
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來調(diào)整平衡
2022-09-20
您好,你可以跟老板溝通,看是否有其他方式要到支出明細(xì),如果實(shí)在不清楚支出明細(xì),可以做盤虧處理。
2020-10-30
借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸,庫(kù)存商品 借管理費(fèi)用貸、待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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