你好,說明按你們實(shí)際情況寫,沒有統(tǒng)一要求 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 ? 貸:原材料? 借: 管理費(fèi)用? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
老師,我期末盤點(diǎn),我的實(shí)際庫(kù)存比賬面上期末余額少了329元,盤虧了,說明怎么寫,我怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
老師好,單位以前沒有賬,我盤點(diǎn)了庫(kù)存核對(duì)了往來款8月末的余額新建賬,錄入期初余額后試算不平衡,該怎么做?
老師,我想問我12月份倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù):1377430.82元,賬上期末余額1179091.68元,盤盈198339.14元。經(jīng)過核查,發(fā)現(xiàn)物品單價(jià),數(shù)量有問題,現(xiàn)以12月份的盤點(diǎn)單價(jià)為依據(jù),倒推出12月期末余額。當(dāng)時(shí)8月份的期初金額是1353451.89,按12月末盤點(diǎn)的單價(jià)計(jì)算當(dāng)時(shí)8月期初的金額應(yīng)該是136002.07,期間出庫(kù)金額292607.28,入庫(kù)金額198735.96,漏盤的材料73400.7,數(shù)量差異的金額29035.69,按照這些數(shù)據(jù)推算賬上的余額是1369002.07+198735.96-292607.28+73400.7+29035.69=1377567.14。1377430.82-1377567.14=-136.32。分錄怎么做?
月末倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),現(xiàn)在產(chǎn)成品盤盈了,問倉(cāng)管原因,倉(cāng)管的回答是我也不知道,上次盤庫(kù)盤盈盤虧倉(cāng)管也是這樣回答,上次盤庫(kù)倉(cāng)管才來我沒跟他計(jì)較,這次他管了一個(gè)多月了,賬上數(shù)字跟實(shí)際不符他還說不知道,請(qǐng)問我該怎么辦?這樣的倉(cāng)管還能用了嗎?(老板要求財(cái)務(wù)管倉(cāng)庫(kù),這樣的倉(cāng)管我不知道如果管理)
老師,您好!我們年底庫(kù)存盤點(diǎn),盤虧就要減出來,會(huì)計(jì)分錄是否借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品(減少存貨的賬面價(jià)值),盤盈了,價(jià)值是否按原價(jià)入賬,還是按估價(jià)入賬,如果比原價(jià)低的價(jià)格入賬,估低可以調(diào),請(qǐng)問怎么調(diào)會(huì)計(jì)分錄是怎么樣?因?yàn)楝F(xiàn)在的價(jià)格肯定要比當(dāng)時(shí)的價(jià)值不一樣,盤盈會(huì)計(jì)分錄是否借:庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,謝謝!
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,