一、你這個是在做假賬吧,正常出現(xiàn)你說的這種情況是非常不正常的。
財會軟件點結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤借方和貸方都有數(shù)據(jù),點結(jié)轉(zhuǎn)是不是還要做一筆分錄,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,比如虧損,借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤對吧
老師,我想問下年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,假如結(jié)轉(zhuǎn)費用和收入在本年利潤后,本年利潤借貸方相抵為0,利潤分配-未分配利潤沒發(fā)做吧?不用做利潤分配這一步?
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
請問老師,本年利潤在借方,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到為分配利潤是做 借 本年利潤負(fù)數(shù) 貸未分配利潤負(fù)數(shù)嗎?
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤借方有115萬,貸方利潤分配208萬 ,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話 就是 借:利潤分配 -未分配208. 貸:本年利潤 115 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤沒有余額?
老師,現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系是啥?我在編制完之后怎么驗證有沒有編對
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財政局撥款,是扶貧車間的獎補資金,這個分錄怎么做?
甲公司以專利權(quán)作價,對其合營企業(yè)進(jìn)行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會計處理嗎?
小規(guī)模專票的增值稅,怎么寫分錄?第二個月交稅了的分錄怎么寫
公司收到供貨商返利的貨款,但是這批貨款沒有發(fā)票,要怎么入賬
你好老師,我合作社農(nóng)牧局撥款建冷庫,農(nóng)牧局撥款不夠,剩余的一部分資金自籌,這個分錄怎么做?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標(biāo)做實收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
也不是做假賬,主要是我們所有的銀行利息都需要掛著,這個需要上交給上級,然后他讓我們的費用在利息收入中開支,抵減掉。所以才會出現(xiàn)利潤為平,而且我們暫時也沒有銷售收入。
一、利息收入是需要繳納稅款的。你不能收入抵開支處理。
所以我們比較特殊就是這樣。所以像這種本年利潤為0,是不是不用進(jìn)行未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)
老師,那一般銀行的利息收入算不算企業(yè)的自有資金?
這個不用結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,因為本年利潤沒有余額。
好的。那企業(yè)放在銀行的利息收入從意義上算不算進(jìn)企業(yè)現(xiàn)有的資金?
這個是算企業(yè)現(xiàn)有的資金,是可以支配的。
好的。另外如果前幾個月利息收入記到應(yīng)付賬款,那我12月要把這個調(diào)回到財務(wù)費用這個科目,應(yīng)該怎么做分錄?
可以把幾個月的利息收入總數(shù)一起調(diào)整嗎
不好意思,第一個問題、第二個問題都已經(jīng)解決完畢,如果是想解決其他問題,重新提問處理。
老師。這邊還有5次可以提問哦。可以幫我解答下嗎?比較著急謝謝
我這個問題和之前的問題是連續(xù)的。
這個是第三個問題了,與結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配無關(guān)的問題