你好 活期存款利息收入的分錄是 借:銀行存款 ??, 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 租地的費(fèi)用一年20萬(wàn),需要通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算,然后按月攤銷(xiāo)計(jì)入成本 而不是直接入成本或管理費(fèi)用。

請(qǐng)教老師,利息收入的分錄怎么寫(xiě)?農(nóng)業(yè)企業(yè),租地的費(fèi)用一年20萬(wàn)可以直接入成本還是入管理費(fèi)用?
老師,物業(yè)管理公司的出租產(chǎn)生收入,成本可以直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-電費(fèi)/水費(fèi)/場(chǎng)地租賃費(fèi)/工資/折舊,還是記到管理費(fèi)用,如果記管理費(fèi)用,成本就沒(méi)有了,合理嗎?
購(gòu)買(mǎi)職工宿舍熱水器 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 研發(fā)支出—費(fèi)用化—福利費(fèi) 制造費(fèi)用—福利費(fèi)(可以直接計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)是這樣寫(xiě)分錄嗎?生產(chǎn)部門(mén)的是計(jì)入制造費(fèi)用,還是直接可以計(jì)入生產(chǎn)成本呢?
您好 老師,收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,分錄怎么寫(xiě) 當(dāng)時(shí)是入賬管理費(fèi)用,可以直接做相反分錄沖減嗎,這樣管理費(fèi)用是赤字,還是記入營(yíng)業(yè)外收入?
老師,我們屬于非學(xué)歷教育培訓(xùn)公司,接了個(gè)農(nóng)業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目,培訓(xùn)場(chǎng)地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等費(fèi)用,會(huì)議室可以免費(fèi)使用,請(qǐng)問(wèn)一下培訓(xùn)期間發(fā)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用會(huì)議費(fèi)呢?還是說(shuō)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
利息收入前任會(huì)計(jì)記入營(yíng)業(yè)外收入
你好,利息收入前任會(huì)計(jì)記入營(yíng)業(yè)外收入,說(shuō)明之前賬務(wù)處理有錯(cuò)誤?
老板轉(zhuǎn)入公戶(hù)的錢(qián),入借款還是實(shí)收資本?
你好 如果是借款,通過(guò)其他應(yīng)付款核算 如果是投資款,通過(guò)實(shí)收資本核算?
老板沒(méi)說(shuō),付材料款的時(shí)候錢(qián)不夠,老板直接轉(zhuǎn)入公戶(hù)的,這樣的情況一般入借款好還是實(shí)收資本好
如果是借款,通過(guò)其他應(yīng)付款核算 如果是投資款,通過(guò)實(shí)收資本核算? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,一年的租金可以用嗎?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期限是超過(guò)一年不包含一年
你好,沒(méi)有待攤費(fèi)用科目的情況下,一年的租金可以通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算的?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師,以前的會(huì)計(jì)2018年入的固定資產(chǎn)都沒(méi)提折舊,現(xiàn)在我要計(jì)提折舊,日期從什么時(shí)候開(kāi)始?現(xiàn)在還是2018年
你好,從2018年開(kāi)始補(bǔ)計(jì)提折舊?