您好 12月份的錄入在12月份就好了啊

那老師那這樣的話,那10月份這張500的話呢,那我做到11月份的那就不用做了,不然是11月份呢,還有一張和12月份的,那我該怎么做?
老師,11月份的票有一張發(fā)票12月才紅沖了,那我11月份的收入怎么做分錄?12月份又怎么做分錄
老師,問一下,就是我們5月份沒有做快賬,然后6月份開始建賬做賬,然后呢,我這樣做賬的話就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)付職工薪酬那怎么辦呢?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實付工資,那我申報11月份的個稅怎么申報呢?是零申報呢?還是按計提的申報呢?如果11月零申報了,在12月份實付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報2個月的個稅嗎?
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個我怎么錄入憑證
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師你好,他這個11月30號可以憑證錄入
是幾月份的原始憑證
老師就是我剛剛給你說的那個, 我11月份就把了10月份那個開戶的那個500用金蝶做賬憑證入錄,現(xiàn)在呢11月份呢也有一張單,12月份有一張,我把10月份那張單我做到11月份這里來了
這樣延遲了一個月入賬沒事的?
我11月份的時候呢,就是做了一個500塊錢的那個開戶資金,但是我還做了一個借支現(xiàn)金3萬,憑證錄入,現(xiàn)在打銀行流水的話呢,10月份的呢是500,那11月份的話呢,那我就寫到11月30號那里去了
最終到11月份的余額是正確的就沒事
我現(xiàn)在最主要是把10月份流水明細(xì)做到11月份這里來了,10月份這這張單就出來了,但是11月份還有一張單,不知道該怎么去做了,只能做在11月30號
那就在11月30號做進(jìn)來就好了
謝謝老師
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