同學(xué)你好, 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 借,營業(yè)外支出 貸,固定資產(chǎn)清理;
老師好 公司報(bào)廢汽車處理 收入開了轉(zhuǎn)票 增值稅怎么申報(bào) 需要抱嗎
公司報(bào)廢汽車開給回收公司增票,作為營業(yè)外收入入賬嗎,汽車折舊如何處理
老師公司是汽車修理行業(yè),跟保險(xiǎn)公司合作,事故車維修后收到保險(xiǎn)公司給的賬款,沒有對應(yīng)發(fā)票,直接營業(yè)外收入對嗎?
老師,我公司20.9月買了一個(gè)二手小汽車,22.12月報(bào)廢了,報(bào)廢當(dāng)月需要提折舊嗎?另外在企業(yè)所得稅匯算時(shí)需要如何處理呢?我22.12月如何做報(bào)廢小汽車的會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝
固定資產(chǎn)處置,公司19年將一臺(tái)汽車抵債給了供應(yīng)商,未進(jìn)行賬務(wù)處理,入了固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)想從賬面上處置該汽車,應(yīng)如何操作?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個(gè)月交多少個(gè)稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
那填增值稅申報(bào)表時(shí)開票金額是在13%的銷售額里,這樣利潤表的收入和申報(bào)的收入不一樣
同學(xué)你好 是不一樣的;
不一樣沒關(guān)系嗎
同學(xué)你好,這個(gè)就是不一樣的,是可以的;
謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;