你好 企業(yè)所得稅中營業(yè)收入和成本利潤總額是本年數(shù)額還
請問 企業(yè)所得稅這里的營業(yè)收入 利潤總額和成本填本年數(shù)還是季度金額?
企業(yè)所得稅中營業(yè)收入和成本利潤總額是本年數(shù)額還是本季度合計呢?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅季報申報的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額的本年累計金額填寫本年累計數(shù)還是一個季度的合計數(shù)呢?
企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額是填本年累計數(shù),還是本季度累計數(shù)
老師好,申報季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)就是利潤表(季報)中,本季度的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額,對吧,不是當(dāng)年累計的數(shù)據(jù)
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
10到12月份季度有利潤,本年利潤總額是虧的不用繳納企業(yè)所得稅吧
本年利潤總額是虧的不用繳納企業(yè)所得稅 是的
云廳利潤表從4月開始就不對,區(qū)間選錯了,一直都是1-6,1-9,所以本年累計就大了很多,這種是不是需要去稅務(wù)局改報表
應(yīng)該去稅務(wù)局修改報表
去修改本人不是辦稅員,從電子稅務(wù)局怎么添加辦稅員呢
那您單位辦稅員是誰?您只修改財務(wù)報表 季度申報表要不要修改的
一下更改2個季度的利潤表,專管員不會找事吧?而且是3個公司
那還是不要修改了 年報的時候調(diào)整過來
怎么調(diào)整呢? 調(diào)賬嗎?把賬跟云廳利潤表調(diào)整成一下的嗎
年報的時候按照正確的金額填寫就好了
您說的是10-12月份正常填寫,還是在1-12月份的時候填寫正確的數(shù)額呢
收入到11月22萬,10月份申報利潤表收入是29萬了,只能增加收入,然后調(diào)平吧
收入到11月22萬 是累計利潤22萬?
比如11月金蝶利潤表主營收入是22萬,云廳利潤表10月份申報的時候主營收入是29萬,這種不去稅務(wù)局修改報表,應(yīng)該怎么調(diào)整過來呀?云廳整個利潤表比金蝶數(shù)額大
就是利潤表上的數(shù)報多了
申報的時候看全年 我的意思是您全年累計的是多少?
我的金蝶全年累計應(yīng)該是24萬
那要去更正企業(yè)所得稅申報表
沒法調(diào)整嗎?因為金蝶收入少嗎?沒有其他辦法,比如在做5千收入
金蝶全年累計應(yīng)該是24萬?云廳利潤表10月份申報的時候主營收入是29萬, 你都已經(jīng)超過實際的啊?