學員你好, 業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 沒有收入的情況下,這部分支出部分在企業(yè)所得稅前列支!

老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務,開工程服務票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務,購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,沒有按完工程度
請問老師,剛進一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,建筑施工企業(yè),請教下19年項目剛剛開始,有的業(yè)務費還有福利付都計入了工程施工,當時沒有收入就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2020年今年有收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么19年的業(yè)務費業(yè)務招待費該怎么處理
建筑業(yè)小規(guī)模,工期成本收入都沒法確認,22年項目沒有結(jié)束.22年暫收到甲方預付款1800萬,開票460萬,是按照開票來確認收入的,工程施工科目發(fā)生1200萬。我應該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,是把工程施工1200萬全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎
老師,是這樣的,19年以前我們是核定征收,當時會計沒有按工程項目收入結(jié)轉(zhuǎn)工程施工,有多少結(jié)轉(zhuǎn)多少了;但這個項目甲方只撥付了一半的工程款,項目在19年以前也已經(jīng)完工,19年以后改為查賬征收,就沒有成本,今年才開始把剩下的工程款撥付,所以19年只今才有結(jié)轉(zhuǎn)彌補虧損的,所以,這個資產(chǎn)負債表里的未分配利潤金額就沒有在彌補虧損表里了, 這種要怎么處理啊
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權,個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當時做賬的會計沒有掛應付的往來,07年年底對方就過來打領款單把錢領了,做賬的會計就做的借應付款,導致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應該怎么平賬啊