您好,固定資產(chǎn)清理是個過度科目,包括處置固定資產(chǎn)的損失分錄1和取得的收益分錄2。最后的損失與收益合計金額確認為凈損益,計入資產(chǎn)處置收益科目。
老師,您好,我想問一下這個下面紅色框中的固定資產(chǎn)清理不是應該等于上午的固定資產(chǎn)清理數(shù)嗎,為什么他等于1000萬呢?是弄錯了嗎
老師,您好,我想問一下這個下面紅色框中的固定資產(chǎn)清理不是應該等于上面框中的固定資產(chǎn)清理數(shù)嗎,為什么他等于1000萬呢?是弄錯了嗎,老師,白紙上是我寫的分錄,個人覺得應該這樣寫呀,求老師幫我看看
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
我上一個問題再問一下提莫老師:老師,這個2022年虛開出來的16萬多,我們企業(yè)是要需要繳納企業(yè)所得稅的。我這么處理可以嗎?對于虛開出來的這16萬元。借其他應收款一XX 16萬 貸 固定資產(chǎn)清理16萬。 借 固定資產(chǎn)清理16萬元,貸 營業(yè)外收入16萬元。這樣企業(yè)就能把應繳的固定資產(chǎn)凈收益這個企業(yè)所得稅繳納了,缺點就是掛在往來賬里的其他應收款(買房人)。這個錢是收不到的,只能在賬面上掛著了。這樣處理可以嗎?
老師,假設一個固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個月都計提折舊,5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時,賣了1000元(稅后)我應該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務人員二維碼申領,并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點,還是自己編制
這個題目的答案不對吧?2024年計折舊是不是分兩個階段,2024年1月至11月為一個階段,2024年12月為另一個階段
老師,個體戶逾期申報了會被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個體,做核定征收,但今年有在其他公司申報工資,那么這種情況開個體,對個體的稅收有什么影響?特別是個稅?
出納單據(jù)應如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會計。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細解答。
謝謝老師,就這一題來說,我還是不太明白,和以前正常的情況感覺不一樣,以前不是對于第二次分錄,不應該是借銀行存款10900000,貸固定資產(chǎn)清理10000000,貸營業(yè)外收入900萬嗎,尤其是第二筆的固定資產(chǎn)清理,它為什么不等于之前的數(shù)呢?
您好,根據(jù)題目,處置收益1000萬(二),處置損失630萬(一),凈收益是1000-630=370。所以還有一個分錄借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置收益370
謝謝老師呀,可是固定資產(chǎn)清理借貸方數(shù)應該都是630呀,您看我寫的這筆分錄,個人覺得應該這樣寫呀,老師
您好,您的分錄與最后的結果相同,但最好分開寫
謝謝老師,可是固定資產(chǎn)清理科目一借一貸都是630萬呀,按照他做的固定資產(chǎn)清理科目對不上呀
您好,因為還有一個分錄是借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置收益370
謝謝老師,為什么呀,這筆分錄是怎么來的?
您好,就是為了平固定資產(chǎn)清理科目