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我們公司前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交了140萬(wàn),后兩個(gè)季度虧損了,然后我全年算下來(lái)是應(yīng)該交110萬(wàn),我多交的這30萬(wàn),我之前也計(jì)提就,現(xiàn)在需要沖這30萬(wàn)嗎,我問上級(jí)公司說(shuō)要沖。可是已經(jīng)交了呀

2021-01-01 14:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-01 14:45

您好,是需要沖回,最終報(bào)表是預(yù)繳企業(yè)所得稅

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快賬用戶1231 追問 2021-01-01 14:46

咋做會(huì)計(jì)分錄,匯算清繳哪些不允許扣除

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齊紅老師 解答 2021-01-01 14:48

您好,借所得稅費(fèi)用-30,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅-30

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齊紅老師 解答 2021-01-01 14:48

您好,沒有發(fā)票以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)支出不得扣除。

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您好,是需要沖回,最終報(bào)表是預(yù)繳企業(yè)所得稅
2021-01-01
你好,你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計(jì),因?yàn)槟闾顚憼I(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額也是年累計(jì)的。
2023-01-16
你好,對(duì)的是的,匯算清交的時(shí)候需要退稅。
2021-11-01
做完彌補(bǔ)后不需要交稅, 之前預(yù)交的900多可以退回來(lái)
2022-05-19
你好,你看開票日期,開票日期一月份的不在這里面填寫啊。
2024-01-11
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