您好 固定資產(chǎn)繼續(xù)計(jì)提折舊 一般凈值就是固定資產(chǎn)現(xiàn)值 折舊后還繼續(xù)使用的話(huà) 暫時(shí)不需要處理
老師好,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來(lái),每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒(méi)計(jì)提折舊,后面前任的會(huì)計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來(lái),算出來(lái)的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
請(qǐng)問(wèn)一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來(lái),每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒(méi)計(jì)提折舊,后面前任的會(huì)計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來(lái),算出來(lái)的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
你好老師,現(xiàn)在半路接賬,老板估計(jì)一下固定資產(chǎn)現(xiàn)值,例辦公室設(shè)備用了4年,那么只能折舊一年嗎。折舊后的余額,怎么樣處理呢。
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,但入賬時(shí)沒(méi)把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬(wàn)分感謝您
處理固定資產(chǎn)是否會(huì)出現(xiàn)累計(jì)折舊余額是借方的情況? 如果沒(méi)說(shuō)明入錯(cuò)賬了,累計(jì)折舊之前用了兩個(gè)核算維度,一個(gè)辦公家具,一個(gè)電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時(shí)候應(yīng)該用錯(cuò)了核算維度,導(dǎo)致2022年底的累計(jì)折舊就是借方余額了,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計(jì)折舊要怎么寫(xiě),然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎??
小微企業(yè)公司戶(hù)轉(zhuǎn)到老板私人戶(hù)開(kāi)一個(gè)體戶(hù)這樣要交個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費(fèi)補(bǔ)貼要交個(gè)稅嗎
老師專(zhuān)門(mén)借款的資本化金額怎么計(jì)算,一般借款的資本化金額怎么計(jì)算
公司執(zhí)照上面的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以替換嗎替換要不要經(jīng)過(guò)現(xiàn)在的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意啊,還是說(shuō)法人可以直接替換掉呀
老師我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 我個(gè)體戶(hù)5月給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票(金額沒(méi)毛?。┯捎诳梢赞D(zhuǎn)賬的時(shí)候有個(gè)支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對(duì)不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報(bào)了,那么客戶(hù)要求作廢重開(kāi)。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng)補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車(chē)費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開(kāi)在一起,有沒(méi)問(wèn)題,都是開(kāi)了六個(gè)點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了3張3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開(kāi)正確的發(fā)票對(duì)方,之前開(kāi)的客戶(hù)4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對(duì)方會(huì)不會(huì)要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢(xún)律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬(wàn)元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒(méi)有按時(shí)交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬(wàn)元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中,不正確的有(?。?A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬(wàn)元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬(wàn)元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬(wàn)元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào),但需要在報(bào)表附注中披露
請(qǐng)問(wèn)一下,這樣折舊對(duì)嗎
您本月折舊金額怎么計(jì)算的
(入賬原值一預(yù)計(jì)凈殘值)/可使用月份
您可可使用月份是用的多少個(gè)月
折舊剩余的月數(shù)
不可以的 如果這樣的話(huà) (入賬原值一累計(jì)折舊金額-預(yù)計(jì)凈殘值)/可使用月份
(入賬現(xiàn)值-預(yù)計(jì)凈殘值)/可使用月份
這個(gè)是每個(gè)月計(jì)提的折舊金額
之前都弄不清,半路接的,只能每月計(jì)提起來(lái)
那要(入賬現(xiàn)值-預(yù)計(jì)凈殘值)/可使用月份? ?這個(gè)不是剩余可使用月份
好,謝謝了哈
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