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老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了3張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開(kāi)正確的發(fā)票對(duì)方,之前開(kāi)的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對(duì)方會(huì)不會(huì)要上稅

2025-07-23 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 21:08

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-23 21:16

您好,對(duì)方不會(huì)因?yàn)樵奂t沖發(fā)票額外多繳稅,但得按規(guī)定做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。對(duì)方先在系統(tǒng)里填開(kāi)并上傳 信息表 ,在填開(kāi)當(dāng)期把原來(lái)抵扣的稅額從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,等拿到咱開(kāi)的紅字發(fā)票后,和 信息表 一起作為記賬憑證,之后咱開(kāi)正確的發(fā)票,對(duì)方再正常抵扣就行。 2.咱作為銷售方,不能直接作廢跨月且已被對(duì)方認(rèn)證抵扣的發(fā)票,要等對(duì)方提供稅務(wù)機(jī)關(guān)校驗(yàn)通過(guò)的 信息表 ,憑這個(gè)開(kāi)紅字專用發(fā)票(按銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)),然后再給對(duì)方開(kāi)正確的藍(lán)字專用發(fā)票,整個(gè)過(guò)程按流程走就沒(méi)問(wèn)題。

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快賬用戶5579 追問(wèn) 2025-07-23 21:27

老師做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)去不是應(yīng)該去更正4月份報(bào)表,然后補(bǔ)稅在4月份嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 21:35

?您好,不用改 4 月的報(bào)表,也不用補(bǔ) 4 月的稅,對(duì)方在 7 月填《信息表》的時(shí)候,直接在 7 月的進(jìn)項(xiàng)稅額里把這部分轉(zhuǎn)出去,報(bào) 7 月稅的時(shí)候處理就行,跟 4 月沒(méi)關(guān)系。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-23
您好,是的,先紅沖,再按發(fā)票做分錄,我們摘要里都寫(xiě)上發(fā)票號(hào)的
2024-05-09
下個(gè)月正常抵扣就是了哈,不是沖賬
2023-09-26
您好 紅字發(fā)票和重開(kāi)的發(fā)票都要給對(duì)方
2020-08-11
你好,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票不能退還給開(kāi)票方的,自己做賬要用的
2021-09-16
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