?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師好,小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)了20萬(wàn)普票,點(diǎn)數(shù)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方7月份已經(jīng)入賬,不能將發(fā)票還回來(lái),我這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票,然后再開(kāi)對(duì)的發(fā)票,紅字發(fā)票和重開(kāi)的發(fā)票都要給對(duì)方嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開(kāi)租賃發(fā)票應(yīng)該開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開(kāi)正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
2月對(duì)賬,2月開(kāi)了發(fā)票(發(fā)票號(hào):2776),有一個(gè)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)了,4月紅沖掉重新開(kāi)了正確的型號(hào)(發(fā)票號(hào):806),3月對(duì)賬,開(kāi)3月發(fā)票,有60個(gè)退貨的(2月返工回來(lái),3月重新發(fā)貨,3月對(duì)賬開(kāi)M16380這個(gè)規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個(gè)退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個(gè)正好開(kāi)在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對(duì)方財(cái)務(wù)能對(duì)2月份的賬,(對(duì)方財(cái)務(wù)未抵扣),請(qǐng)問(wèn)怎么解決
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,對(duì)方需要重新開(kāi)具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對(duì)方7月份又重新開(kāi)了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)7月份認(rèn)證的兩張發(fā)票抬頭名稱錯(cuò)了一個(gè)字,現(xiàn)在要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)回正確的發(fā)票,這個(gè)月開(kāi)好后,那我下個(gè)月認(rèn)證是不是可以沖抵進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我們是跨境貨代公司,公司在深圳,現(xiàn)在我們是小規(guī)模享受免稅政策,如果變更為一般納稅人的話還能享受免稅政策嗎
老師企業(yè)虧損了,報(bào)表上可不可以有貨幣資金
老師,你好,想問(wèn)一下,房產(chǎn)稅是以房產(chǎn)建成交房產(chǎn)稅還是以房本拿到手交房產(chǎn)稅
銷售二手車(chē)開(kāi)發(fā)票需要填排氣量嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)廠家退回去的蔬菜304元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!實(shí)操賬務(wù)為什么看不到單據(jù),怎么入賬?
研發(fā)費(fèi)用的這種都要合同嘛?
老師,出口的商品不申請(qǐng)退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,我們轉(zhuǎn)包出去的工程6000塊,我按照什么形式給他可以抵我們的成本,
職工福利費(fèi)用不用計(jì)提?需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-職工費(fèi)科目嗎?
您好,對(duì)方不會(huì)因?yàn)樵奂t沖發(fā)票額外多繳稅,但得按規(guī)定做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。對(duì)方先在系統(tǒng)里填開(kāi)并上傳 信息表 ,在填開(kāi)當(dāng)期把原來(lái)抵扣的稅額從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,等拿到咱開(kāi)的紅字發(fā)票后,和 信息表 一起作為記賬憑證,之后咱開(kāi)正確的發(fā)票,對(duì)方再正常抵扣就行。 2.咱作為銷售方,不能直接作廢跨月且已被對(duì)方認(rèn)證抵扣的發(fā)票,要等對(duì)方提供稅務(wù)機(jī)關(guān)校驗(yàn)通過(guò)的 信息表 ,憑這個(gè)開(kāi)紅字專用發(fā)票(按銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)),然后再給對(duì)方開(kāi)正確的藍(lán)字專用發(fā)票,整個(gè)過(guò)程按流程走就沒(méi)問(wèn)題。
老師做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)去不是應(yīng)該去更正4月份報(bào)表,然后補(bǔ)稅在4月份嗎
?您好,不用改 4 月的報(bào)表,也不用補(bǔ) 4 月的稅,對(duì)方在 7 月填《信息表》的時(shí)候,直接在 7 月的進(jìn)項(xiàng)稅額里把這部分轉(zhuǎn)出去,報(bào) 7 月稅的時(shí)候處理就行,跟 4 月沒(méi)關(guān)系。