你好,當(dāng)然是繳足的好,有債務(wù)問題,不會(huì)追究股東的未繳完資本金。
有限公司是認(rèn)繳實(shí)收資本,這個(gè)實(shí)收資本是到位了好,還是不到位好?要是公司有債務(wù)問題的話,實(shí)收資本沒到位,會(huì)追溯到法人來償還嗎?
實(shí)收資本是認(rèn)繳制的,實(shí)收資本沒有到位,年末還需要計(jì)提法定盈余公積嗎
公司注冊(cè)后,還沒有實(shí)際投錢到公司,實(shí)收資本可以是0是嗎?有規(guī)定什么時(shí)間實(shí)收資本到位嗎?
你好老師,我公司注冊(cè)資本認(rèn)繳期快到了,但實(shí)收資本還沒到位,我們?cè)撛趺崔k呢?如果在認(rèn)繳期到期后,注冊(cè)資金還沒到位的話,對(duì)公司會(huì)有什么影響呢?謝謝。
請(qǐng)問,一家公司如果要注銷,已經(jīng)把負(fù)債還了,但是實(shí)收資本沒有到位,這樣子可以注銷嗎?有沒有要求實(shí)收資本必須到位才能注銷
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,打個(gè)比方說,我們公司是100萬的注冊(cè)資本,實(shí)收資本到位了80萬,發(fā)生債務(wù)額是120萬,那公司就負(fù)擔(dān)80萬就可以了嗎,法人也不需要再償還了?
公司承擔(dān)80萬,還有公司所有的利潤財(cái)產(chǎn)先拍賣償還,最后還不夠還的,最后打官司,所有發(fā)起人都需要償還的。
老師,也就是說不管實(shí)收資本到不到位,當(dāng)債務(wù)超過了注冊(cè)資本了,公司償還不起的情況下,都會(huì)追溯到法人來還,我這樣理解對(duì)嗎?
你好,是的,是這個(gè)意思的。