您好,您1月份的稅基是什么意思
A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費(fèi)用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費(fèi)用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費(fèi)用 老師那我下個季度申報企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費(fèi)比例是%?
老師好,目前截止到現(xiàn)在,我12月份開了票168萬,本月成本費(fèi)用票是10萬,11月利潤表的本年累計凈利潤是虧損65萬,那我1月份企業(yè)所得稅的稅基是168—65—
你好..如果一個企業(yè)2020年未分配利潤是-14000..一直沒有業(yè)務(wù)..2022年9月份開了一張銷售發(fā)票....28萬...11月份準(zhǔn)備注銷...10月份填企業(yè)所得稅..里面的營業(yè)成本沒有是0..利潤是28萬...能不能扣減之前年度的虧損..等于10月份申報的企業(yè)所得稅利潤是28萬-14萬
截止到11月份利潤表本年累計數(shù)利潤總額是26萬,繳納個人經(jīng)營所得稅3.1萬,匯算清繳時需要納稅調(diào)增的金額是48萬,如果想?yún)R算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬我不退稅,12月利潤表利潤總額是多少
你好老師,我12月做賬有利潤50萬,且本年利潤累計100萬,報企業(yè)所得稅的時候彌補(bǔ)上年虧損100萬,不需要交所得稅。那我本年有100利潤需要在賬里計提所得稅費(fèi)用么?
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費(fèi)計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
老師好,就是計算企業(yè)所得稅的稅的基數(shù)
您好,是年度匯算清繳,您的理解非常正確。168-10-65
老師好,是1月份申報企業(yè)所得稅,那也就是可以理解為是這一年的利潤吧?
您好,是10-12月的利潤,在匯算清繳是全年數(shù)據(jù)
那我申報10—12月的利潤是不就不能把這65萬減去了?那我申報1月份的企業(yè)所得稅基數(shù)是多少了?是不要預(yù)交所得稅了?
我想了想,填企業(yè)所得稅申報表是按利潤表的本年累計數(shù)填列的,那申報1月的企業(yè)所得稅,也就是這一年的利潤,對吧老師!
您好,季度企業(yè)所得稅是累計金額,即全年應(yīng)納稅所得額計算的應(yīng)納稅額減去當(dāng)年已納稅額。
那就是我1月申報的時候,是168萬—65萬—10萬=93*5%=4.65萬。 我在4月份預(yù)交過4000的企業(yè)所得稅,再把這4000減掉了,就交4.25要的企業(yè)所得稅,是嗎老師
您好,根據(jù)您的描述,您的處理非常正確。
謝謝老師,開出去票是168,計算時是要把稅剔除了的吧?
那就是我1月申報的時候,是168萬—65萬—10萬=93*5%=4.65萬。 我在4月份預(yù)交過4000的企業(yè)所得稅,再把這4000減掉了,就交4.25要的企業(yè)所得稅,是嗎老師 就上邊這個問題,要交的4.25萬,需要 減 資產(chǎn)負(fù)債表 年初數(shù) 未分配利潤虧損的2萬元嗎? 師,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的未分配利潤有—2萬,
您好,彌補(bǔ)虧損金額看上年度匯算清繳報表,不看資產(chǎn)負(fù)債表
非常感謝您老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師好,彌補(bǔ)虧損是1月份申報的時候就彌補(bǔ)呢?還是年度匯算清繳的時候才彌補(bǔ)呢?
您好,應(yīng)當(dāng)是季度申報就可以