你好,就是注意你做的利潤和核定的利潤不要差距太大
我這樣填企業(yè)所得稅申報(bào)表對(duì)嗎? 我們公司是國企,收到20萬財(cái)政給的資金 我們公司2019年11月-12月才開始經(jīng)營 這是我們公司的12月的利潤表 我們公司領(lǐng)導(dǎo)幫公司向財(cái)政申請(qǐng)開辦資金200萬元的,但是財(cái)政才給了20萬元 我們公司11月12月有些管理費(fèi)用支出后還剩15萬元 我把收到的20萬元做成營業(yè)外收入 老師我把利潤總額填到不征稅收入對(duì)嗎?
老師,這個(gè)沒理解,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,核定征收。截止到11月,我的利潤是負(fù)12萬。收入是73萬,應(yīng)稅所得率是15%。我到12月份對(duì)這個(gè)收入和利潤做多少該注意什么?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,屬于小型微利企業(yè),截止到上個(gè)季度末利潤總額不超100萬,但是預(yù)計(jì)最后一季度收入比較可觀,年度利潤總額會(huì)超過100萬但不超300萬,根據(jù)優(yōu)惠政策,我們還可以享受哪個(gè)檔的優(yōu)惠呢,最后一個(gè)月的所得稅我應(yīng)該怎么計(jì)算呀,我這樣說老師您明白么
請(qǐng)問老師,我是12月份初剛開通稅務(wù),我這個(gè)月賬上打入2萬元,票還沒有開,我之前賬上有兩萬是政府補(bǔ)助,我們小規(guī)模納稅人,種植大米,是免稅農(nóng)產(chǎn)品,那么我這個(gè)月是不是要開始做賬,2022年的1月我要申報(bào)納稅嗎?是企業(yè)所得稅嗎?還有我做賬是不是,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入。借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 12月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
公司目前的利潤是40萬,我們公司是小規(guī)模,請(qǐng)問企業(yè)所得稅是要交多少呀?40*25%=10萬嗎?應(yīng)該不會(huì)這么多吧,好像有個(gè)政策是年收入還是利潤沒達(dá)到300萬就按5%算是嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料