?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

老師接受以前財務(wù),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅下面就設(shè)了銷項、進項、已交稅金、進項轉(zhuǎn)出、待認證進項稅、出口退稅。當以前交稅的時候(銷項大于進項的)也沒有作轉(zhuǎn)出,所以現(xiàn)在三級科目下邊都有余額,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好呢?
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下各三級明細科目以前年度都沒結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在本年末要怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)?現(xiàn)在本期年末也是進項大于銷項了。
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉(zhuǎn)出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進費用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
您好!請問怎樣將進項稅款的余額、銷項稅的余額清零(見圖片),我以前沒有將進項、銷項轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致兩者余額非常大,現(xiàn)在想在1月結(jié)賬的時候調(diào)整一下,我該怎么做??借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)到未交增值稅后,我的未交增值稅就增加了很多 該怎么辦呢?
老師,21年有個異常發(fā)票,當時稅務(wù)局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,當月的時候由于要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還認證了很多進項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
嗯,所以我現(xiàn)在想問我應(yīng)該怎么處理之前的,因為我想2021年按照你說的這樣做!
以前的也是一樣這樣做呀,你沒有轉(zhuǎn)就現(xiàn)在轉(zhuǎn)就行了