您好,因?yàn)樵履?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)為零,全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
月末進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 第二個(gè)分錄要做嗎?月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的哪些專欄需要清零。
月末做完這一筆分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)
月末增值稅分錄。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交),為什么要轉(zhuǎn)出呀
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因?yàn)樽隽朔咒浗瑁簯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做平呢
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬(wàn) 怎么做賬 后面基本戶 又付給國(guó)內(nèi)廠家18萬(wàn)定金 還有20萬(wàn)尾款沒有付
公司沒有業(yè)務(wù),也沒有員工,個(gè)稅按零申報(bào),因沒有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點(diǎn)工資給法人來(lái)做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對(duì)不對(duì),來(lái)貨,借庫(kù)存商品借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,,,,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款?對(duì)么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個(gè)綜合打分法怎么才算是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價(jià)比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們報(bào)科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬(wàn),其中有個(gè)指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個(gè)表是測(cè)算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對(duì)不對(duì)