你好,需要分配給股東,分紅會(huì)涉及個(gè)人所得稅
你好、想問一下公司開辦了13年、要注銷不再經(jīng)營了、請問未分配利潤約356萬如何處理!
你好,我們是全資子公司,現(xiàn)在已經(jīng)注銷了,賬面上只掛著實(shí)收資本50萬,未分配利潤-50萬,請問是否需要處理實(shí)收資本的50萬,如果不處理實(shí)收資本的話,母公司是否能做合并報(bào)表。
公司近期要注銷,賬上未分配利潤還有10幾萬,稅管員說如果不經(jīng)營就盡快做注銷,也給稅管員說沒業(yè)務(wù)了,請問如果想在注銷前把未分配利潤做虧損需要用些費(fèi)用票,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,我想請問一下,一般納稅人公司,現(xiàn)在不準(zhǔn)備經(jīng)營了,把所有的業(yè)務(wù)都停了,公司賬上還有10多萬的未分配利潤,公司暫時(shí)不注銷,以給股東發(fā)工資的形式把未分配利潤降低,有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn),這樣合理嗎?謝謝[抱拳][抱拳]
我想請問一下,一般納稅人公司,現(xiàn)在不準(zhǔn)備經(jīng)營了,把所有的業(yè)務(wù)都停了,公司賬上還有10多萬的未分配利潤,公司暫時(shí)不注銷,以給股東發(fā)工資的形式把未分配利潤降低,有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn),這樣合理嗎?謝謝[抱拳][抱拳]
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個(gè)稅不是公司報(bào)的,是別的平臺(tái)報(bào)的,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計(jì)算增值稅的時(shí)候,契稅為什么不扣
老師,個(gè)稅是按一年的累計(jì)收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因?yàn)轭A(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個(gè)A單位欠我貨款,但是這個(gè)錢是由B單位來還的,他們兩個(gè)是一個(gè)法人,那這個(gè)需要準(zhǔn)備一個(gè)什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報(bào)?是在勞務(wù)費(fèi)那里申報(bào)嗎?需要按照勞務(wù)費(fèi)扣除個(gè)稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個(gè)人,前財(cái)務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個(gè)人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
不分可以嗎
你好,都需要注銷了,是必須分配的,不分配稅局是不受理注銷登記的
個(gè)人所得稅是20%、個(gè)稅約70萬
你好,是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎
我在2003年也注銷過一間廠、記得當(dāng)時(shí)沒有把利潤分配了、也可以注銷了、而且也是一般納稅人的!
你好,如果注銷了有利潤也不需要繳納個(gè)人所得稅,那所有的企業(yè)都不會(huì)分紅來繳納個(gè)人所得稅了,等到注銷了分給股東(這樣不是可以實(shí)現(xiàn)輕松的逃稅,稅法是不允許有這個(gè)漏洞 存在的)
不知道是當(dāng)時(shí)的政策與宜家的政策?分別?
你好,是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎
把現(xiàn)在的法人改為另一個(gè)人、也是要求把利潤分配了才可以更換法人!
你好,是的,稅局會(huì)這樣要求的。