業(yè)務(wù)招待費(fèi),褔?yán)M(fèi)這些不能全額抵扣,不能抵扣的部分也是正常做賬務(wù)處理。做了賬后,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再進(jìn)行調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
業(yè)務(wù)招待費(fèi),褔?yán)M(fèi)這些不能全額抵扣,不能抵扣的部分怎么做分錄
福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 專票進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按照60%和營(yíng)業(yè)收入的千分之五兩者取低抵扣嗎?這里怎么全部都抵扣了。還有的同學(xué)說不能抵扣呢?
一般納稅人,福利費(fèi)和招待費(fèi)如果未超過比例部分是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)? 還是都不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 只是在比例內(nèi)的部分可以正常做賬不需要匯算清繳調(diào)增? 不能抵扣的話 做賬招待餐費(fèi) 招待費(fèi)就是含稅金額么?不用列進(jìn)項(xiàng)?
公司內(nèi)部不能抵扣的專票是不是只有餐飲、團(tuán)建、節(jié)日活動(dòng)這些福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi),即使這些票是專票也不能抵扣
麻煩問一下老師,個(gè)稅需要計(jì)提嗎
你好老師,沒有發(fā)票的話,800元以下的零星支出用在稅前扣除嗎
老師好,建筑公司收到發(fā)票,同時(shí)收到了該公司提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開戶許可證法人身份證復(fù)印件,發(fā)票直接入賬,營(yíng)業(yè)執(zhí)照開戶許可證法人身份證復(fù)印件和付款申請(qǐng)單銀行回單一起做賬嗎?
老師,成本核算方法中分步法分平行、逐步兩種,這兩種具體分別如何進(jìn)行核算的
農(nóng)產(chǎn)品免稅票開了50萬,百分之一的開了20萬,那么是不是就這20萬交增值稅
公司外招臨時(shí)工去做項(xiàng)目,產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi),能計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?這些臨時(shí)工沒有和公司簽勞動(dòng)合同
老師,公司購的窗簾,請(qǐng)問做成什么科合適?
存檔的財(cái)務(wù)報(bào)表可以以三個(gè)月一申報(bào)的匯總?cè)齻€(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表存檔嗎?
公司享受的高新加計(jì)抵減的5%的稅額,會(huì)計(jì)上應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目,要交企稅嗎
公司銷售貨物,比如我們出庫原發(fā)是10噸,對(duì)方實(shí)收9噸,扣雜0.5噸,我們算虧噸應(yīng)該是10-9吧,扣雜是扣雜
比如取得1000元,正常按1000去做賬,調(diào)增時(shí)直接在表上填400元嗎
比如取得1000元,正常按1000去做賬,調(diào)增時(shí)直接在表上填400元。
好的,謝謝
福利費(fèi)是按什么比例抵扣
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利