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公司享受的高新加計抵減的5%的稅額,會計上應(yīng)計入哪個科目,要交企稅嗎

2025-09-16 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-16 15:45

那個計入其他收益,要交所得稅的

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是的沒錯,這 是要的
2022-10-28
進(jìn)項稅額加計抵減在單獨的一張附表上的哈 “符合加計抵減條件的企業(yè),按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報
2024-02-18
?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-09-02
你好 借 應(yīng)交稅費 貸銀行 其他收益
2021-04-25
同學(xué),您好,是這樣的。
2020-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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