你好,預(yù)交是所得稅在匯算清繳的時(shí)候可以申請(qǐng)退稅
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開(kāi)票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅,在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表填報(bào)時(shí),自動(dòng)帶出預(yù)交的金額,進(jìn)行了彌補(bǔ)以前年度虧損,預(yù)交的企業(yè)所得稅可以辦理退稅?
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)有做完匯算清繳,沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中,彌補(bǔ)以前虧損30萬(wàn)(以前年度虧損已全部彌補(bǔ)完),在計(jì)算四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí),第9行彌補(bǔ)以前年度虧損是0還是30萬(wàn)呢
老師,現(xiàn)在做賬都有電腦賬了,手工賬可要做了該,就是會(huì)計(jì)憑證可要裝訂了?
公司買(mǎi)車付了首付,用員工名義貸款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
#提問(wèn)#我們公司是一個(gè)賣酒的公司,在抖音直播,然后請(qǐng)了一個(gè)主播,跟她簽訂的是合作協(xié)議,然后讓這個(gè)主播去成立了一個(gè)工作室(作個(gè)體工商戶)然后現(xiàn)在還沒(méi)有稅務(wù)登記,稅務(wù)那邊說(shuō)登記為是查賬征收,但是這個(gè)主播的話需要我們用她的身份進(jìn)去到時(shí)候開(kāi)票報(bào)稅,開(kāi)票給我們公司,給他申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅,我現(xiàn)在想問(wèn)如果她是個(gè)體戶的話,她也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所得,她的收入就是我們給她打的直播提成,這個(gè)她查賬征收的話她的開(kāi)支哪些可以成本入賬?給她申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候她是否可以享受每個(gè)月5000的扣除,以及專項(xiàng)附加扣除?
職工薪酬表怎么做,包含專項(xiàng)扣除
老師,企業(yè)所得稅要怎么在月末計(jì)提呢,結(jié)轉(zhuǎn)完損益嗎
老師,大學(xué)生實(shí)習(xí),公司可以領(lǐng)取什么福利
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下收到政府補(bǔ)助確認(rèn)遞延收益,對(duì)遞延所得稅有影響嗎?
老師:銷售出口二手車,對(duì)方不需我們開(kāi)發(fā)票,問(wèn)一下我們以什么為依據(jù)入賬,國(guó)外對(duì)方以什么為依據(jù)入賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶從開(kāi)業(yè)只做外賬,內(nèi)賬只做了近期的3個(gè)月,這樣以前的賬需要撿起來(lái)重新整理做賬,需要做漂亮的為了能夠貸款,這個(gè)我剛接手,應(yīng)該要怎么做,應(yīng)該怎么整理才行,麻煩給個(gè)具體的操作方向或步驟,謝謝
社保補(bǔ)貼分錄怎么做?
今天稅局打電話,說(shuō)報(bào)表有問(wèn)題,在看完以后,可以肯定的是,之前預(yù)交的稅款,直接顯示了退稅,等于上一年度不需要交企業(yè)所得稅,稅局得把我的稅款退給我
你好,預(yù)交是所得稅在匯算清繳的時(shí)候可以申請(qǐng)退稅 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
沒(méi)有沒(méi)有
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!