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申報的工資跟申報的社保不一致,怎么做分錄

2020-12-28 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-28 17:04

你好!這個沒關系。正常做就好了 1、繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù)) 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))

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快賬用戶2353 追問 2020-12-28 17:11

10月付社保分錄 借:管理費用-社保費 4703.4 借:其他應付款-社保費 4330.4 貸:銀行存款 9033.8 12月付工資分錄 借:應付職工薪酬-工資 36600 貸:其他應付款-社保費 3032.18 貸:庫存現(xiàn)金 30567.82

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快賬用戶2353 追問 2020-12-28 17:11

其他應付款的差額怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-12-28 17:13

你好!你為什么會計提的與繳納的不一致?

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快賬用戶2353 追問 2020-12-28 17:15

因為工資的申報和繳納的社保本來就不一樣

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齊紅老師 解答 2020-12-28 17:16

你好!社保本身就沒有一定要根據(jù)工資來了。每個地方不同,你按實際繳納的社保來做分錄就好了。不 要求按工資的比例來。

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快賬用戶2353 追問 2020-12-28 17:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-28 17:18

你好!不用客氣的了。

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你好!這個沒關系。正常做就好了 1、繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù)) 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))
2020-12-28
現(xiàn)在社?;鶖?shù)還沒有完全按照工資來繳納的
2021-11-09
你好,你們當?shù)厣绫R髧栏駟幔咳绻粫栏竦?,只要你申報了個稅,繳納了社保支付出去可以稅前扣除。
2020-08-06
同學,你好 不一定要一致的
2023-03-16
你好,這個肯定是會有影響的。
2023-02-16
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