同學(xué)你好,免稅收入對(duì)應(yīng)部分的成本是不能扣的;應(yīng)稅收入對(duì)應(yīng)的成本是可以扣的;
老師,請(qǐng)問自產(chǎn)自銷的水果免不免企業(yè)所得稅?為什么我報(bào)企業(yè)所得稅免稅收入一欄是灰色的,錄不起?之前一個(gè)老師說是免的,但我們同事又說不免
老師,自產(chǎn)自銷水果,免稅的,但是公司現(xiàn)在又買了果農(nóng)的水果,這一部分是要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,自產(chǎn)自銷水果的免稅收入不交企業(yè)所得稅,但是它的成本是一樣的扣吧?因?yàn)樗€有交稅的收入
老師,我們這個(gè)季度油免稅的也有不免稅的,增值稅,免稅的是我們自產(chǎn)自銷的玉米,所得稅也免的,那我的利潤表收入是寫總的收入吧,成本免稅的那部分做的少,這樣就有利潤了,利潤是看所得稅申報(bào)表了還是和利潤表也有關(guān)系了
請(qǐng)問老師,我們是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的公司,收到了一筆保險(xiǎn)公司的柑橘賠償款,這個(gè)應(yīng)該是要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅吧,能不能用柑橘的成本扣除這個(gè)收入呢
老師取的100賬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么打印呢?
熱水壺是算辦公用品還是低值易耗品?
你好,老師,你像我們廠里有好多之前國企遺留下來的商標(biāo),零幾年的時(shí)候就已經(jīng)改制變成私企了,這些東西放到現(xiàn)在肯定也是不能用了,賬上怎么能快速處理呢,東西也很難找的到,包裝物也不匹配,有的就只剩下商標(biāo)了,商標(biāo)價(jià)值都很低,之前就幾分錢一個(gè),就是數(shù)量有點(diǎn)大
請(qǐng)問下,打車的小票能抵稅額嗎?
小規(guī)模一個(gè)季度開專票40萬,要交多少稅?
我是小規(guī)模納稅人人,購買的一般納稅人的貨物,開的專票,那我開給我的客戶怎么繳稅開票
老師你好,做京東平臺(tái)的電商行業(yè),今年1月做云倉時(shí)購買的一個(gè)軟件當(dāng)時(shí)入賬無形資產(chǎn),現(xiàn)在這個(gè)月云倉不做了這個(gè)系統(tǒng)不用了,現(xiàn)在怎么做處理呢
請(qǐng)問老師,自然人股東張三作為A公司的老板,再投資一個(gè)B公司,是B公司的法人股東,B公司從A公司取得分紅免稅,B公司可以再投資C公司,B公司也可以消費(fèi),也不太懂B公司消費(fèi)是比如日常生活開銷都是可以的嗎?符合規(guī)定嗎?
公司盈利100萬,a公司法人股東占股15%,b公司法人股東占股85%,應(yīng)給a分紅15萬,現(xiàn)在可不可以給a分20,給b分80,這樣分的話a需要交稅嗎?
老師,就是釘釘OA審批怎么弄,我也沒弄過呀,老師會(huì)嗎
那我怎么知道哪些是不能扣,哪些能扣?你是說庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?其他的什么管理費(fèi)用工資哪分的清,也不能扣嗎
同學(xué)你好,是與免稅收入對(duì)應(yīng)的成本不能抵扣的;
就是免稅收入的庫存商品的成本
那我做報(bào)表還是一樣的做,只是納稅調(diào)增的時(shí)候調(diào)一下咯?
同學(xué)你好,是這樣的;
那我主營業(yè)務(wù)成本科目要寫免稅成本嗎?
同學(xué)你好,可以;這樣將來匯算比較容易找出數(shù)據(jù);