國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[1997]167號(hào)文規(guī)定:自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購貨物的增值稅稅率計(jì)算應(yīng)沖減的進(jìn)項(xiàng)稅金,并從其取得返還資金當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金中予以沖減。

老師:請問商場銷售現(xiàn)金返利,在計(jì)算所得稅時(shí),現(xiàn)金返利不能扣除嗎?是哪個(gè)文件依據(jù)?
某大型商場是增值稅一般納稅人,購貨均能取得增值稅專用發(fā)票。該商場為促銷欲采用三種方式:一是商品七折銷售;二是購物滿200元贈(zèng)送價(jià)值60元的商品(成本為40元,均為含稅價(jià));三是購物滿200元返還60元現(xiàn)金,假定該商場的銷售利潤率為40%,即售價(jià)200元的商品,其成本為120元,如果消費(fèi)者購買200元商品,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,(1)當(dāng)考慮涉及的稅額合計(jì)時(shí),該商場選擇哪種促銷方式最有利?(2)當(dāng)考慮凈利潤時(shí),該商場選擇哪種促銷方式最有利?請寫出計(jì)算過程
某大型商場是增值稅一般納稅人,購貨均能取得增值稅專用發(fā)票。該商場為促銷欲采用三種方式: 一是商品七折銷售; 二是購物滿200元贈(zèng)送價(jià)值60元的商品(成本為40元,均為含稅價(jià));三是購物滿200元返還60元現(xiàn)金。 假定該商場的銷售利潤率為40%,即售價(jià)200元的商品,其成本為120元,如果消費(fèi)者購買200元商品,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,則 (1)當(dāng)考慮涉及的稅額合計(jì)時(shí),該商場選擇哪種促銷方式最有利? (2)當(dāng)考慮凈利潤時(shí),該商場選擇哪種促銷方式最有利?請寫出計(jì)算過程
某大型商場是增值稅一般納稅人,購貨均能取得增值稅專用發(fā)票。該商場為促銷欲采用三種方式:一是商品七折銷售二是購物滿200元贈(zèng)送價(jià)值60元的商品(成本為40元,均為含稅價(jià));三是購物滿200元返還60元現(xiàn)金。假定該商場的銷售利潤率為40%,即售價(jià)200元的商品,其成本為120元,如果消費(fèi)者購買200元商品,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,則(1)當(dāng)考慮涉及的稅額合計(jì)時(shí),該商場選擇哪種促銷方式最有利?(2)當(dāng)考慮凈利潤時(shí),該商場選擇哪種促銷方式最有利?請寫出計(jì)算過程
老師,請問平時(shí)發(fā)放的月工資里有福利(是不計(jì)入社?;鶖?shù)的幾項(xiàng)職工福利),工資全額有交個(gè)稅的,所得稅匯繳時(shí)是歸到正常工資薪金支出作為計(jì)算其他各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用扣除的依據(jù)還是職工福利費(fèi)支出限額扣除?
老師,外貿(mào)二手車,需要開機(jī)動(dòng)車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢


老師您說的是增值稅,我問的是現(xiàn)金返利在計(jì)算所得稅時(shí),不能在利潤總額中扣除嗎?
利潤總額=收入一成本一附加稅金一費(fèi)用,費(fèi)用中現(xiàn)金返利要剔除嗎?
增值稅的處理會(huì)影響所得稅的處理啊,你付出現(xiàn)金返利,導(dǎo)致商場進(jìn)項(xiàng)稅多抵扣本來就造成國家稅款流失了,他怎么還會(huì)允許你這個(gè)現(xiàn)金返利在企業(yè)所得稅前扣除?