您好 可以計入營業(yè)外收入科目 匯算清繳的時候要繳納企業(yè)所得稅

您好老師,我們公司12月份收到稅務局給我們公司退還的我們以前足額繳納的土地使用權稅的優(yōu)惠部分13000多元,這筆錢應該歸到哪個科目,這筆錢要交稅嗎
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務費用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
老師,你好,我們公司是一般納稅人,然后是B公司的股東,現(xiàn)在要賣掉B公司的股份,B公司會轉入之前我們公司占股的金額還有另外一部分收益給我們,我們公司收到這筆錢要繳納什么稅費嗎?比率是多少呢?
您好老師,我們公司3月份繳納公司注冊資本的印花稅1250元當時做賬分錄的時候 借:稅金及附加——1250元 貸:應交稅費——應交印花稅——1250 借:應交稅費——應交印花稅——1250 貸:銀行存款——1250 6月份這筆錢稅務局退到公司賬號這個怎么分錄
其他資產指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產經營相關,金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據,也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據與增值稅的數(shù)據是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產正數(shù),非限定數(shù)據是負數(shù),這個是不是不對
那1月份報稅的時候我們公司其它收入交稅,這筆稅務局退的錢不交增值稅,
申報企業(yè)所得稅 稅務局退的錢不交增值稅??
謝謝您老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快