你好 需要交企業(yè)所得稅的
老師,加計(jì)抵減的其他收益需要計(jì)入收入額,計(jì)算交稅嗎?
12月計(jì)算出抵減前應(yīng)交增值稅10萬(wàn),加計(jì)抵減后應(yīng)交增值稅額實(shí)際抵減時(shí)記入其他收益,還需要通過應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減科目過渡么
老師,加計(jì)抵減的計(jì)入其他收益,匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)減嗎?這部分要計(jì)算所得稅嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)抵減額是計(jì)入其他收益里面的吧
請(qǐng)問我公司符合加計(jì)抵減政策,每月加計(jì)抵減額計(jì)入其他收益,請(qǐng)問加計(jì)抵減額在年度匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)增入應(yīng)納稅所得額嗎?
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳