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老師,進項發(fā)票開錯了上個月認證了,做賬了,這個開了負數(shù)發(fā)票,沒有認證,進項稅額放待抵扣對嗎?

2020-12-25 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 11:24

進項稅發(fā)票開錯了上個月認證了,認證了,做進項稅額抵扣,開了負數(shù)發(fā)票,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。最后按正常開具的專用發(fā)票抵扣進項稅。

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快賬用戶3866 追問 2020-12-25 11:26

老師,是負數(shù)發(fā)票是這個月開的

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齊紅老師 解答 2020-12-25 11:27

這個月開具的,下月月初報稅時,需要在增值稅附表二中間部分,填寫增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶3866 追問 2020-12-25 11:30

老師,我做賬是做負數(shù)沖銷嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-25 16:09

你們的采購的負數(shù)發(fā)票做賬務(wù)處理時,分錄是: 借:庫存商品 (或原材料)? 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? ?正數(shù)

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進項稅發(fā)票開錯了上個月認證了,認證了,做進項稅額抵扣,開了負數(shù)發(fā)票,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。最后按正常開具的專用發(fā)票抵扣進項稅。
2020-12-25
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額 摘要寫認證抵扣進項稅額
2021-06-08
您好 請問上個月分錄怎么寫的
2021-08-05
同學(xué)你好 負數(shù)發(fā)票收到就可以入賬的
2020-10-29
你好,對的是的,是這么做的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待抵扣
2021-10-18
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