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出口企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入按照什么來(lái)確認(rèn)?按照開出的出口發(fā)票金額嗎?出口發(fā)票金額是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅價(jià)合計(jì)金額開。這樣就導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入低很多……因?yàn)閷?shí)際的收入是外匯乘以匯率

2020-12-24 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-24 12:11

同學(xué)您好 您的收入是按報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)*匯率的,這應(yīng)該是和您的收款匹配的

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快賬用戶2239 追問 2020-12-24 12:13

確認(rèn)收入如何寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-24 12:22

就是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶2239 追問 2020-12-24 12:23

那開出口發(fā)票的要如何記賬分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-24 12:24

就是上面我寫的分錄

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快賬用戶2239 追問 2020-12-24 12:26

外匯結(jié)匯一萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅價(jià)合計(jì)七千元,出口發(fā)票七千元。

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快賬用戶2239 追問 2020-12-24 12:27

如果按照開票的金額確認(rèn)收入記錄分錄,就少了三千元的收入呀

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快賬用戶2239 追問 2020-12-24 12:29

如果確認(rèn)收入是記錄應(yīng)收賬款1萬(wàn),主營(yíng)收入一萬(wàn)。那么開出口發(fā)票七千的時(shí)候如何記錄分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-24 12:31

您的出口發(fā)票7000是根據(jù)什么開的

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快賬用戶2239 追問 2020-12-24 12:31

出口發(fā)票七千是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額開的

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齊紅老師 解答 2020-12-24 12:32

這事了錯(cuò)的,不應(yīng)該按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,那這樣的話您不是就沒有利潤(rùn)了

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快賬用戶2239 追問 2020-12-25 08:52

老師有涉及到出口退稅嗎?我已經(jīng)這樣開了,企業(yè)是沒有利潤(rùn)。出口退稅的流程也完結(jié)了,退稅也拿到了。這樣少開票了會(huì)有其他什么后果或者隱患嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 09:06

那就涉嫌少記收入,或者您以后多記把

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同學(xué)您好 您的收入是按報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)*匯率的,這應(yīng)該是和您的收款匹配的
2020-12-24
這個(gè)開票是根據(jù)你這個(gè)收到美金的匯率開票處理。銀行上面收到人民幣,這個(gè)是集會(huì),如果說(shuō)結(jié)匯的匯率合理,之前收到美金的匯率有差異,這個(gè)是屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2020-10-28
1你好 1、都是按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額開具發(fā)票的 2、您公司出口樣品不收匯實(shí)行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅銷售額,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口報(bào)關(guān)單及其他合法有效的進(jìn)貨憑證等資料留存企業(yè)備查.
2020-09-17
外貿(mào)企業(yè)印花稅的計(jì)稅依據(jù)通常是購(gòu)銷合同所列金額,且一般不包括增值稅稅款。 若合同中明確列示不含稅金額與增值稅額,以不含稅金額為計(jì)稅依據(jù);若未分別記載,通常以含稅金額作為計(jì)稅依據(jù)。部分地區(qū)會(huì)實(shí)行核定征收,如山東按銷售收入的50%核定征收。廈門則規(guī)定以外貿(mào)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的納稅人,自2019年1月1日起按15%的核定比例征收。
2025-07-03
你好! 相差一分錢計(jì)入?yún)R兌損益就可以了,出口報(bào)稅時(shí)影響不大。
2022-02-16
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